Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου 2003 17:17

XA - Aνακοινώσεις

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

01. 09. 2003

Ανακοίνωση

Το Χ.Α. γνωστοποιεί ότι, σήμερα δημοσιοποιείται η νέα ενημερωμένη κατάσταση που αναφέρεται στις μεταβολές σημαντικών συμμετοχών μετόχων (άνω ή ίσο του 5%) εταιριών, εισηγμένων στο Χ.Α. για ονομαστικές και ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, όπως έχει διαμορφωθεί με στοιχεία της 29/08/2003, η οποία ήταν και η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης προς το Χ.Α. Επιπλέον παρατίθενται παραπλεύρως και οι αντίστοιχες καταστάσεις που είχαν δημοσιοποιηθεί με στοιχεία της 01/08/2003, 08/08/2003, 14/08/2003 και 22/08/2003 ποσοστών μετόχων, κατόχων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Η νέα ενημερωμένη κατάσταση βρίσκεται στο επίσημο site του Χ.Α. στη διεύθυνση www.ase.gr .

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.

01. 09. 2003

Προαναγγελία Συναλλαγών

Η εταιρία Burda RCS International Holding GmbH με την από 29/8/2003 επιστολή της προς το Χ.Α., γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., την κάτωθι προαναγγελία συναλλαγών: Στοιχεία υπόχρεου: Burda RCS International Holding GmbH. Επωνυμία εταιρίας: ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. Κατηγορία μετοχών: Κοινές. Απόκτηση / μεταβίβαση δικαιωμάτων: Μεταβίβαση δικαιωμάτων. Ποσοστό υφιστάμενης συμμετοχής υπόχρεου μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας: 20%. Είδος συναλλαγής: Πώληση. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 7.500.000 τεμάχια, % του συνόλου των μετοχών: 16%. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 2/9/2003 έως 1/12/2003. Μέλος του Χ.Α. μέσω του οποίου θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε. Η πώληση των ανωτέρω μετοχών θα λάβει χώρα μέσω μίας ή περισσοτέρων χρηματιστηριακών συναλλαγών πακέτου και, ενδεχομένως, για μέρος αυτών των μετοχών μέσω μίας ή περισσοτέρων εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών. Οι ανωτέρω συναλλαγές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 18/99 απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α., της υπ’ αριθμ. 71/96 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ. και του άρθρου 15 του Νόμου 3632/1928, ως ισχύουν.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

01. 09. 2003

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 64/29.03.2001 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., σχετικά με τη σύνταξη και διάθεση πληροφοριακού σημειώματος, όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με την από 20/09/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και όπως η διάθεση αυτών τροποποιήθηκε με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων με ημερομηνία 27/12/2002 και 23/06/2003, περιέχονται στο πληροφοριακό σημείωμα, το οποίο θα βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2003 και ώρα 15:00 μ.μ. στο Χ.Α., στην Αίθουσα Ενημέρωσης Συνδρομητικού Επενδυτικού Κοινού (Ακαδημίας & Ασκληπιού 1 – 1ος όροφος), στα γραφεία του ΣΜΕΧΑ, καθώς επίσης και στα γραφεία της Εταιρίας (21 χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου 194 00 Κορωπί Αττικής). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 667 4695).

NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.

01. 09. 2003

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η εταιρία Ωμέγα Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σε συνέχεια της από της 21/08/2003 επιστολής της HORNTON HOLDINGS LTD προς το Χ.Α. σχετικά με την προαναγγελία διενέργειας συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιούμε ότι ολοκληρώσαμε την προαναγγελθείσα συναλλαγή που αφορούσε την εταιρία NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. κατά το χρονικό διάστημα από 26/08/2003 μέχρι και 28/08/2003.›

ΟΤΕ Α.Ε.

01. 09. 2003

Ανακοίνωση

Ο ΟΤΕ σε συνέχεια της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του, διευκρινίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σε ελληνικά και αμερικάνικα (US G.A.A.P.) λογιστικά πρότυπα και απεικονίζουν πλήρως τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Η εμφάνιση του οικονομικού αποτελέσματος που προκύπτει από πρόσφατες ρυθμίσεις σχετικές με τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα ελληνικά και αμερικάνικα (US G.A.A.P.) λογιστικά πρότυπα και πέραν του ότι οδηγεί σε μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, αποτελεί συνέχεια της συνεπούς απεικόνισης των προγραμμάτων αυτών από την αρχική εφαρμογή τους το 2000.

ΟΠΑΠ Α.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Ο ΟΠΑΠ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του στις 26/08/2003 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2003 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Λογιστική περίοδος 01/01/2003 -30/06/2003). Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003, διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του 2002. Αναλυτικότερα: 1) Ο κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2003, παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 25,26 % και ανήλθε στο ποσό των 1.173,27 εκ. ευρώ, έναντι 936,65 εκ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2002. 2) Στην αύξηση αυτή, την μεγαλύτερη συμβολή είχε το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, οι πωλήσεις του οποίου σημείωσαν αύξηση 21,18% και ανήλθαν στα 870,44 εκ. ευρώ, έναντι 718,36 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2002, αλλά και τα αριθμολαχεία της εταιρείας, οι πωλήσεις των οποίων διαμορφώθηκαν στα 259,67 εκ. ευρώ, έναντι 184,87 εκ. ευρώ το 2002, σημειώνοντας αύξηση 40,46%. Η σημαντική αυτή ανάκαμψη των αριθμολαχείων οφείλεται στην επιτυχή πορεία των δύο νέων παιχνιδιών SUPER 3 και EXTRA 5, οι πωλήσεις των οποίων, στο πρώτο εξάμηνο, ανήλθαν στα 78,35 και 30,68 εκ. ευρώ αντίστοιχα. 3) Από τα άλλα παιχνίδια της εταιρείας, το ΠΡΟΠΟ σημείωσε αύξηση 29,56%, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στο ποσό των 41,93 εκ. ευρώ, έναντι 32,36 εκ. ευρώ το 2002, το ΛΟΤΤΟ σημείωσε πτώση 11,42% με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 34,93 εκ. ευρώ, έναντι 39,43 εκ. ευρώ το 2002, στο ΠΡΟΤΟ οι πωλήσεις ανήλθαν στα 22,91 εκ. ευρώ, έναντι 27,26 εκ. ευρώ το 2002, μειωμένες κατά 15,98%, στο ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ οι πωλήσεις ανήλθαν στα 1,23 εκ. ευρώ, έναντι 1,05 εκ. ευρώ το 2002, αυξημένες κατά 16,26% και τέλος στo ΤΖΟΚΕΡ οι πωλήσεις ανήλθαν στα 92,80 εκ. ευρώ, έναντι 118,17 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 21,47%. 4) Τα μικτά κέρδη, προ αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 11,97% και ανήλθαν στα 233,76 εκ. ευρώ, έναντι 208,77 εκ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2002. 5) Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας (προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και εκτάκτων αποτελεσμάτων) ανήλθαν στα 240,04 εκ. ευρώ, έναντι 203,07 εκ. ευρώ το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 18,21%, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 20,46%, έναντι 21,68% της αντίστοιχης περιόδου του 2002. 6) Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων στο πρώτο εξάμηνο του 2003 ανήλθαν στα 205,89 εκ. ευρώ, έναντι 187,46 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2002, σημειώνοντας αύξηση 9,83%. Θα πρέπει να τονισθεί ότι τα έκτακτα αποτελέσματα της εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί με ποσό 20,91 εκ. ευρώ που αφορά πρόβλεψη για την κάλυψη της υποχρέωσης που δημιουργήθηκε μετά την από 21/01/2003 απόφαση Τριμελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με την προσφυγή της αναδόχου εταιρείας για την μη έναρξη του Ιπποδρομιακού-Κυνοδρομιακού στοιχήματος. Η παραπάνω πρόβλεψη αφορά την επιδικασθείσα αποζημίωση για την περίοδο από 01/01/2003 μέχρι 30/06/2003. Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα οι πωλήσεις ανήλθαν στα 1.176,30 εκ. ευρώ, έναντι 936,65 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002 (αύξηση 25,59%), τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), μη συμπεριλαμβανόμενης της πρόβλεψης των 81,08 εκ. ευρώ της Διαιτητικής Απόφασης και των εξόδων συνταξιοδοτικών παροχών, ανήλθαν στα 239,90 εκ. ευρώ, έναντι 201,70 εκ. ευρώ το 2002 (αύξηση 18,90%) και τέλος τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 145,28 εκ. ευρώ, έναντι 192,94 εκ. ευρώ το 2002 μειωμένα κατά 24,70%, λόγω της πρόβλεψης των 81,08 εκ. ευρώ. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχοντας σαν στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών και μετά την επιτυχή εισαγωγή των παιχνιδιών SUPER 3 και EXTRA 5 τον Νοέμβριο του 2002, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης όλων των σχετικών τεχνικών ελέγχων για την εισαγωγή του νέου παιχνιδιού ΚΙΝΟ, που αναμένεται να διατεθεί στην αγορά τον προσεχή Οκτώβριο, αρχικά σε περιορισμένο αριθμό πρακτόρων και μέσα στους επόμενους 12 μήνες σταδιακά σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τέλος σε ότι αφορά στην εξέλιξη της αρχικής συμφωνίας για την απόκτηση του ελέγχου δύο Κυπριακών εταιρειών αθλητικών στοιχημάτων αποφασίστηκε: - η απόσυρση του ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 90% της εταιρείας Royal Highgate Limited. - Η απόκτηση της δεύτερης εταιρείας Glory Leisure l.t.d. κατά ποσοστό 90%, έναντι ποσού 16 εκ. ευρώ, αντί του 55% και 10 εκ. ευρώ που αρχικά είχε προσυμφωνηθεί, υπό την αίρεση πάντα των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.›

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ανακοινώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2003 τα οποία επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και διαμορφώνουν κλίμα αισιοδοξίας για σημαντικά καλύτερη χρονιά σε σχέση με το 2002. Στη χρονιά που διανύουμε παρατηρείται μια γενικότερη κάμψη στον τουριστικό τομέα η οποία επηρεάζει αρνητικά και τον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών. Παράλληλα, το κόστος λειτουργίας των πλοίων επιβαρύνεται σημαντικά από την επί μακρόν διατήρηση των τιμών των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα, παρά τη μερική αντιστάθμιση του κόστους λόγω της ισχυροποίησης του ευρώ έναντι του δολαρίου. Παρά τους όποιους, όμως, εξωγενείς αρνητικούς παράγοντες, καταφέραμε στις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ το α' εξάμηνο να αυξήσουμε σημαντικά τον κύκλο εργασιών και συγχρόνως να περιορίσουμε τις δαπάνες, με αποτέλεσμα να αυξηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 8,4% και ανήλθε σε 77,8 εκ. ευρώ έναντι 71,7 εκ. ευρώ του περσινού εξαμήνου, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφτασαν τα 15,9 εκ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 46,3% σε σχέση με πέρυσι. Σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος η ζημία, που ήταν αναμενόμενη, εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με το 2002 κατά 2,3 εκ. ευρώ. Σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου η παραγωγική δραστηριότητα για τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας είναι πολύ μικρότερη από αυτή του β’ εξαμήνου, λόγω της χαμηλής κίνησης που παρατηρείται ιδιαίτερα στη διακίνηση επιβατών και Ι.Χ. οχημάτων και για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου είναι κατά κανόνα ζημιογόνα. Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτά της μητρικής εταιρείας, παρά μόνο σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος που η μεγαλύτερη ζημία που εμφανίζεται σε σχέση με τη μητρική, οφείλεται στα ζημιογόνα αποτελέσματα των συνδεδεμένων εταιρειών. Σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος παρατηρείται βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με την ζημιά του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο να είναι μικρότερη κατά 5,5 εκ. ευρώ σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2002.›

ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Το Δ.Σ. των Γραμμών Στρίντζη Ναυτιλιακή Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,6% στο Α’ Εξάμηνο του 2003 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2002. Επίσης τα κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 5,1% στο αντίστοιχο διάστημα. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2003 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2002 ήταν: (σε εκατ. ΕΥΡΩ). Πωλήσεις – 2003: 52,9. 2002: 47,4. +11,6%. Κέρδη προ Τόκων και Αποσβέσεων – 2003: 8,0. 2002: 7,6. +5,1%. Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημιές) – 2003: (4,1). 2002: (0,98). Η βελτίωση των πωλήσεων του Ομίλου οφείλεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση του μεταφορικού έργου επιβατών και Ι.Χ. οχημάτων των γραμμών της Ακτοπλοΐας και ιδιαίτερα στην επιτυχή δρομολόγηση για όλη την περίοδο των νεότευκτων Blue Star Paros και Blue Star Naxos στις γραμμές των Κυκλάδων καθώς και του Blue Star 1 στις γραμμές των Δωδεκανήσων. Επίσης η βελτίωση των Κερδών προ Τόκων και Αποσβέσεων αποδεικνύει ότι οι επιλογές του Ομίλου για δρομολόγηση των υπερσύγχρονων πλοίων Blue Star 1 και Blue Star 2 στις γραμμές της Ακτοπλοΐας (Δωδεκανήσων και Χανίων αντίστοιχα) αποδείχτηκαν επιτυχείς καθώς τα δύο αυτά πλοία προσελκύουν το επιβατηγό κοινό λόγω της υψηλής τους ταχύτητας και του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρουν, έχοντας αποσπάσει πολύ υψηλά μερίδια κίνησης στις γραμμές που δραστηριοποιούνται. Οι βασικοί λόγοι που συνέβαλαν στην αύξηση των ζημιών του Ομίλου είναι οι αυξημένες αποσβέσεις λόγω των νέων πλοίων που εντάχθηκαν στον στόλο στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2002 και τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω του δανείου που συνήφθη εξαιτίας της παραλαβής των νεότευκτων Blue Star Paros και Blue Star Naxos, που δεν υπήρχαν κατά την διάρκεια του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου. Το μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου αναλύεται ως ακολούθως: Επιβάτες – 2003: 1.523.620, 2002: 984.242, +54,80%. Ι.Χ. Οχήματα – 2003: 213.207, 2002: 144.386, +47,66%. Φορτηγά – 2003: 60.419, 2002: 68.366, -11,62%. Έχοντας ήδη διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της καλοκαιρινής περιόδου, η διοίκηση του Ομίλου με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνει ότι οι αποδόσεις των πλοίων του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στις Ελληνικές Ακτοπλοϊκές Γραμμές έχουν βελτιωθεί σημαντικά καθώς τα πλοία γνωρίζουν εξαιρετική αποδοχή από το επιβατηγό κοινό και τους μεταφορείς και ως εκ τούτου προσβλέπει σε σημαντική περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου.›

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003 - Κύκλος εργασιών Euro 8.900 χιλ. έναντι Euro 2.557 χιλ. πέρυσι. Καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) ζημία Euro 822 χιλ. έναντι ζημίας Euro 1.503 χιλ. πέρυσι. Η άνοδος του κύκλου εργασιών και η μείωση του αρνητικού αποτελέσματος της Εταιρίας οφείλεται στην από 11/02/2003 μερική επαναλειτουργία του Ξενοδοχείου Hilton Αθηνών μετά από 15 μήνες διακοπής λειτουργίας, λόγω εργασιών ανακαινίσεως που θα περατωθούν εντός του τρέχοντος έτους. Η βελτίωση αυτή των μεγεθών αναμένεται να συνεχισθεί καθώς τα δύο ξενοδοχεία της, Hilton Αθηνών και Hilton Rhodes Resort, είναι έτοιμα να αξιοποιήσουν την άνοδο της τουριστικής κινήσεως τα επόμενα χρόνια, ιδιαιτέρως, κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.›

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Επιστρέφει στην κερδοφορία η Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε, μετά τη μοναδική, επί σειρά ετών, ζημιογόνο χρήση του 2002 που υπήρξε αποτέλεσμα της συγχώνευσης των «αδελφών› εταιριών Αγροτικής Ασφαλιστικής και Αγροτικής Ζωής. Το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2003 η Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε σημείωσε κέρδη ποσού ύψους 553.000 ευρώ και σημαντική αύξηση (+16,1%) της παραγωγής ασφαλίστρων, η οποία άγγιξε τα 101.527.000 ευρώ, έναντι 87.448.000 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου γενικών ασφαλίσεων ανήλθε στο ποσό των 56.971.000 ευρώ, έναντι 53.117.000 ευρώ το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2002, παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 7,3%. Τα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής παρουσίασαν αύξηση κατά 29,8%. Ανήλθαν στο ποσό των 44.556.000 ευρώ, έναντι 34.331.000 ευρώ το α’ εξάμηνο του 2002. Η δε νέα παραγωγή του κλάδου ζωής αυξήθηκε κατά 44%. Τα έσοδα επενδύσεων παραμένουν μειωμένα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι λόγω της δυσμενούς πορείας της κεφαλαιαγοράς και της μείωσης των επιτοκίων, που επηρέασαν άλλωστε και το ύψος των κερδών. Η θετική πορεία της κεφαλαιαγοράς που σημειώνεται τους τελευταίους μήνες αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση του αποτελέσματος μέχρι το τέλος της χρονιάς. Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Αγροτικής Ασφαλιστικής Α.Ε, στο οποίο συμμετέχει το 20% περίπου των εργαζομένων. Η ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρίας.›

INFORMER Α.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία INFORMER ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Ο Όμιλος INFORMER παρουσίασε αύξηση κερδών προ φόρων 33,2% το Α. Εξάμηνο του 2003 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2002 (Euro 2,28 το 2003 και 1,71 το 2002). Την ίδια περίοδο ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσιάζει αύξηση 6,03% (Euro 21,05 το 2003 και Euro 19,79 το 2002). Τα κέρδη της INFORMER A.E. προ φόρων έχουν αύξηση 4% σε σχέση με τη προηγούμενη περίοδο (Euro 1,77 το 2003 και Euro 1,70 το 2002) και ο κύκλος εργασιών αύξηση 4,75 (Euro 11,34 το 2003 και Euro 10,83 το 2002). Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α εξαμήνου 2003 αποτυπώνουν αυξητική τάση στα μεγέθη των εταιριών του Ομίλου, και προβλέπεται η τάση αυτή να συνεχιστεί και τις επόμενες περιόδους.›

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σημαντική αύξηση παρουσίασαν το πρώτο εξάμηνο του 2003 τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Συγκεκριμένα έφθασαν τα 301.794,24 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 15% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2002. Οι πωλήσεις της εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2003 έφθασαν τα 3.229.169,02 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 8,5% και το μικτό περι8ώριο κέρδους ανήλθε σε 43,9% έναντι 42,5% το α εξάμηνο του 2002. Ιδιαίτερα θετικό εκτιμάται ότι θα είναι και το β εξάμηνο του 2003 τα αποτελέσματα ενόψει της τοποθέτησης από την Εταιρεία στην Ελληνική αγορά στα τέλη Σεπτεμβρίου των προϊόντων BOLERO, των οποίων η ΣΑΡΑΝΤΗΣ ανέλαβε πρόσφατα την αποκλειστική αντιπροσώπευσή στην Ελλάδα.›

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING ΑΕ

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Στα πλαίσια της δημοσίευσης α) της Λογιστικής Κατάστασης και β) της Ενοποιημένης Λογιστικής Κατάστασης των αποτελεσμάτων του 2ου τριμήνου 2003, η διοίκηση της εταιρίας Ι. Μπουτάρης & Υιος Holding Α.Ε. αισθάνεται την υποχρέωση να επικοινωνήσει με το επενδυτικό κοινό με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων καθώς και των συνθηκών που τα διαμόρφωσαν. Πωλήσεις - Σε ενοποιημένο επίπεδο οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα Euro 38.009.485 αυξημένες κατά 3 % περίπου σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Η αύξηση των πωλήσεων προέρχεται και από τις δύο θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου (Ι. Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε. και Μύθος Α.Ε.), οι οποίες κατάφεραν να αυξήσουν τα μερίδιά τους στις αγορές του κρασιού και της μπύρας αντίστοιχα. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι τα μεγέθη του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να κινούνται θετικά στο σύνολο του έτους και σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό. Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων / Κέρδη προ Φόρων - Σε ενοποιημένο επίπεδο, τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBIDTA) σημείωσαν άνοδο κατά 9,1 % σε σχέση με το 2002. Τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) σημείωσαν άνοδο κατά 25,2 % σε σχέση με το 2002. Η άνοδος αυτή οφείλεται στον αυστηρό έλεγχο των δαπανών, και στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους. Μακροπρόθεσμος δανεισμός - Ο όμιλος προχώρησε σε μετατροπή μέρους των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεών του σε μακροπρόθεσμο με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και την μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.›

JUMBO Α.Ε.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία JUMBO ΑΕΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σαφή διεύρυνση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά παιχνιδιού, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου αποκαλύπτουν τα δημοσιευμένα αποτελέσματα χρήσεως 2002-2003 για την Jumbo ΑΕΕ. Ταυτόχρονα ο ενοποιημένος ισολογισμός (που περιλαμβάνει την εισηγμένη στο Κυπριακό χρηματιστήριο Jumbo Trading Ltd) δείχνει ότι οι επενδύσεις στη Μεγαλόνησο αποδίδουν με εντυπωσιακούς ρυθμούς, γεγονός που λειτουργεί ενθαρρυντικά για την περαιτέρω επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων του ομίλου. Σύμφωνα με τον ισολογισμό για τη χρήση Ιούλιος 2002-Ιούνιος 2003 η μητρική εταιρεία Jumbo πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 144 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 27% σε σχέση με πέρσι. Η αύξηση αυτή των πωλήσεων ξεπερνά τους ρυθμούς επέκτασης του συνόλου της αγοράς και κατά συνέπεια διευρύνει το μερίδιο της Jumbo σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%. Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση των καθαρών προ φόρων κερδών τα οποία ξεπέρασαν τα 23,8 εκατ. ευρώ έναντι 19,8 εκ. ευρώ πέρσι δηλαδή αυξήθηκαν κατά 19,9% παρά τα αυξημένα χρηματοοικονομικά και παρά τον μεγάλο όγκο των αποσβέσεων, λόγω του υψηλού ρυθμού των επενδύσεων. Η κερδοφορία αυτή αντιστοιχεί στο 16,5% του κύκλου εργασιών γεγονός που καθιστά την Jumbo και τους περίπου 930 εργαζόμενους την παραγωγικότερη εμπορική εταιρεία λιανικής στη χώρα. Όσον αφορά τον ενοποιημένο ισολογισμό για τη χρήση o κύκλος εργασιών χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές αυξήθηκε κατά 29% σε 149,6 εκατ. ευρώ έναντι 116,1 εκατ. ευρώ πέρσι. Τα κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων ΕΒΙΤDA ανήλθαν για τον Όμιλο σε 38 εκατ. ευρώ έναντι 27,9 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης δηλαδή σημειώνεται μία ιδιαιτέρως ικανοποιητική αύξηση της τάξης του 36%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο ανήλθαν σε 25,2 εκατ. ευρώ έναντι 20,7 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση δηλαδή οι μέτοχοι της εταιρείας απολαμβάνουν μια σημαντική αύξηση της κερδοφορίας κατά 21,3% σε μια εξαιρετικά δύσκολη για το λιανεμπόριο περίοδο. Είναι προφανές ότι αυξημένο σε σχέση με πέρσι θα είναι και το μέρισμα που θα διανείμει η εταιρεία το οποίο κατά τις εκτιμήσεις της διοίκησης θα είναι της τάξης των 12 λεπτών ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι το δίκτυο καταστημάτων της Jumbo ανέρχεται σε 14 καταστήματα στο λεκανοπέδιο Αττικής, 12 καταστήματα στην περιφερειακή Ελλάδα (εκ των οποίων τα 10 είναι ιδιόκτητα) και 3 καταστήματα στην Κύπρο (εκ των οποίων τα 2 ιδιόκτητα). Οι Επενδύσεις του Ομίλου θα συνεχισθούν και για τη χρήση 2003-2004 όπου προγραμματίζεται η διεύρυνση του δικτύου πωλήσεων λιανικής με την δημιουργία 6 νέων υπερκαταστημάτων, από τα οποία το ένα ιδιόκτητο. Ήδη ξεκίνησε η λειτουργία ενός εξ' αυτών, του νέου μισθωμένου υπερκαταστήματος στη Χαλκίδα επιφανείας 8.000 τ.μ. (Αύγουστος 2003).›

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Αύξηση κατά 14.3% σε αξία παρουσίασαν οι πωλήσεις της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2003, φτάνοντας στο ύψος των 12,35 εκ. ευρώ. Ο κλάδος της βιομηχανίας μοριοσανίδας στην Ευρώπη συνεχίζεται να βρίσκεται σε στασιμότητα, λόγω χαμηλής ζήτησης και υψηλής προσφοράς, φαινόμενα όμως που δείχνουν να μειώνονται σε ένταση. Η προσδοκώμενη ανάκαμψη αναμένεται να εξισορροπήσει την αγορά και να βελτιώσει τα οικονομικά του κλάδου. Στην Ελλάδα η φαινόμενη κατανάλωση σε κυβικά μέτρα παρουσίασε αύξηση κατά 11% το 2002, ρυθμός που ήταν ο δεύτερος υψηλότερος στην Ε.Ε και δείχνει να παραμένει σταθερός και το τρέχον έτος. Η ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ αύξησε με ταχύ ρυθμό το μερίδιό της στην αγορά επιτυγχάνοντας πωλήσεις υψηλότερες κατά 51% κατ’ όγκο σε προϊόντα μοριοσανίδας το διάστημα από 01/01 έως 30/06/2003. Την ίδια περίοδο το μικτό περιθώριο κέρδους προ αποσβέσεων βελτιώθηκε σε 16.7% από 14% και τα EBITDA ανήλθαν σε 0,89 εκ ευρώ από 0,71 εκ ευρώ, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2002. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 4,22 εκ ευρώ και τα καθαρά αποτελέσματα σε -3,62 εκ. ευρώ. Η χρηματοοικονομική κατάσταση εξακολουθεί να διατηρείται ιδιαίτερα ισχυρή με δείκτη ιδίων προς ξένα κεφάλαια 2,4. Η εταιρία σχεδιάζει την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος ύψους 10 εκ. ευρώ στους τομείς της ανακύκλωσης, των εναλλακτικών πρώτων υλών και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της. Οι επενδύσεις θα ολοκληρωθούν τα επόμενα δύο χρόνια και θα βελτιώσουν περαιτέρω την κοστολογική βάση της λειτουργίας της ΑΚΡΙΤΑΣ.›

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Όπως προκύπτει από τη συνοπτική λογιστική κατάσταση της 30/6/2003 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε σημαντική αύξηση 33% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2003 ανήλθαν σε Euro 11.085.035,38 από Euro 8.301.889,84 του πρώτου εξαμήνου του 2002. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε νέα έργα και συνεργασίες που υλοποιήθηκαν μέχρι τις 30/6/2003. Ενδεικτικά αναφέρουμε την εκτύπωση του Οδηγού Εισιτηρίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, την οποία ανέλαβε η Χαϊδεμένος μέσω της ALPHA BANK. Επίσης τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων λόγω των αυξημένων αποσβέσεων που πραγματοποιεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια διαμορφώθηκαν για το πρώτο εξάμηνο του 2003 σε Euro 37.072,67 σε σχέση με Euro 19.688,60 του πρώτου εξαμήνου του 2002.›

ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. MINERVA

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. MINERVA με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Διατηρήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003, η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας Αφοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. MINERVA, εξέλιξη που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην σημαντική βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της, ενώ η διοίκηση της εισηγμένης εμφανίζεται αισιόδοξη για τα αποτελέσματα στο σύνολο του έτους. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2003 στα 468,9 χιλ. Euro έναντι 290,4 χιλ. Euro την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 61,49%. Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρίας στο πρώτο εξάμηνο του 2003 παραμένει εξίσου υψηλό με αυτό του πρώτου τριμήνου, και διαμορφώνεται στο 40,1% από 28,6% που ήταν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2002, καθώς οι κινήσεις της διοίκησης της εταιρίας να επεκτείνει την παραγωγική της δυναμικότητα στη Ρουμανία αλλά και να εμπλουτίσει τη γκάμα των προϊόντων με πιο μοντέρνες γραμμές απέφεραν σημαντικά οφέλη, περιορίζοντας το κόστος παραγωγής. Συγκεκριμένα, το κόστος πωληθέντων μειώθηκε κατά 21,72%, στα 5 εκατ. Euro από 6,4 εκατ. Euro την αντίστοιχη περίοδο του 2002. Σε εταιρική βάση, τα Μικτά Κέρδη παρουσίασαν αύξηση 30,9% και διαμορφώθηκαν στα 3,37 εκατ. Euro έναντι 2,57 εκατ. Euro το πρώτο εξάμηνο του 2002, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2003 κατά 48,5% και ανήλθαν στα 908.056 Euro από 611.524 Euro την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Παράλληλα, αυξημένα εμφανίζονται το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους τα έξοδα διάθεσης κατά 28,74%, στα 1,9 εκατ. Euro, λόγω της μεγάλης διαφημιστικής καμπάνιας που έχει ξεκινήσει η εταιρία από τις αρχές του έτους και βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο μεταξύ, οριακή υποχώρηση κατά 6,67% εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο του έτους ο Κύκλος Εργασιών και ανήλθε σε 8,4 εκατ. Euro έναντι 9 εκατ. Euro την αντίστοιχη περίοδο του 2002, εξέλιξη που αποδίδεται στη αρνητική συγκυρία στην αγορά λιανικής κατά τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας Αφοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. MINERVA οι ήδη αυξημένες παραγγελίες για τους επόμενους μήνες αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το τζίρο της κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Για το σύνολο του έτους ο κύκλος εργασιών, σύμφωνα με τις συντηρητικές εκτιμήσεις της διοίκησης, θα σημειώσει αύξηση κατά 6% ενώ και η κερδοφορία θα ενισχυθεί σημαντικά σε σχέση με τη χρήση του 2002.›

SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Στο α' εξάμηνο 2003 ο κύκλος εργασιών της SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ ανήλθε σε 10,9 εκ. ευρώ έναντι 7,6 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα αυξημένος κατά 42% ενσωματώνοντας στα αποτελέσματά της τα μεγέθη της SPIDER ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ που συγχώνευσε δια απορροφήσεως στη χρήση 2002. Τα μεικτά κέρδη πλέον ανήλθαν σε 3,5 εκ. ευρώ έναντι 1,9 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 184% ενώ τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων(EBITDA) ανήλθαν σε 1,7 εκ. ευρώ έναντι 2,0 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 16% αφού στα κέρδη του α' εξαμήνου 2002 είχαν ενσωματωθεί έσοδα από μερίσματα χρήσεως 2001, ύψους 1,1 εκ. ευρώ, της θυγατρικής εταιρίας SPIDER ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ. Όπως έχει προαναγγείλει η εταιρία, για τη για τη χρήση του τρέχοντος έτους προβλέπεται ουσιώδη αύξηση των εξαγωγών στον βασικό κλάδο δραστηριότητας και συγκεκριμένα στα συστήματα αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων, γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά την αύξηση των εσόδων της εταιρίας.›

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Βελτίωση των Μικτών Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης για τον Όμιλο εταιρειών τηs LAMDA Development. Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης του Ομίλου εταιρειών της LAMDA Development για το Α’ Εξάμηνο του 2003 διαμορφώθηκαν στα Euro 8.592 χιλιάδες καταγράφοντας αύξηση 54,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2002, που είχαν ανέλθει σε Euro 5.546 χιλιάδες. Η θετική αυτή εξέλιξη σημειώθηκε παρά τη μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 20% για την ίδια περίοδο από Euro 34.900 χιλιάδες σε Euro 27.872 χιλιάδες. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Euro 737 χιλιάδες έναντι Euro 1.777 χιλιάδες της αντίστοιχης περιόδου, σημειώνοντας μείωση 58,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί με αποσβέσεις αυξημένες κατά 43% έναντι των αποσβέσεων της αντίστοιχης περσινής περιόδου, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτυχή εξέλιξη του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου. H πορεία των εταιρειών του Ομίλου: LAMDA Estate Development A.E. (100% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.) - Η κερδοφορία της εταιρείας διαμορφώθηκε στα Euro 1.408 χιλιάδες, ενώ σημειώνεται αύξηση στον κύκλου εργασιών της τάξεως του 3% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2002. LAMDA Prime Properties A.E. (100% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.) - Το Μέγαρο Cecil στο Κεφαλάρι, του οποίου οι εργασίες αναπαλαίωσης ολοκληρώθηκαν το 2002 και σήμερα στεγάζει εγκαταστάσεις γραφείων, έχει ενοικιαστεί στο 100% και αποδίδει σταθερά μηνιαία απόδοση, μέσω των εισπρακτέων μισθωμάτων. Έτσι, η εταιρεία παρουσιάζει αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 109% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2002. Σημαντική αύξηση σημειώνεται, επίσης, και στα προ φόρων αποτελέσματα, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 236%. EFG Eurobank Properties A.Ε. (29,9% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.) - Η εταιρεία παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 43%, ο οποίος ανήλθε σε Euro 8.176 χιλιάδες για την τρέχουσα περίοδο από Euro 5.705 χιλιάδες για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή συνέβαλε στη βελτίωση των καθαρών προ φόρων κερδών κατά 130% σε σχέση με το 2002, τα οποία ανήλθαν από Euro 767 χιλιάδες σε Euro 1.694 χιλιάδες. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν τις επιτυχημένες επιλογές της εταιρείας στον κλάδο επενδύσεων ακινήτων. Swissport LAMDA Hellas A.Ε. (50% συμμετοχή της LAMDA Development A.E) - Η εταιρεία παρουσίασε σημαντική ανάκαμψη στα οικονομικά της στοιχεία κατά το A’ εξάμηνο του 2003, επιδεικνύοντας 8% αύξηση στο κύκλο εργασιών της και περιορισμό στην προ φόρων ζημιά κατά 63,2% σε σχέση με το αντίστοιχο εξαμήνου του 2002. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι το ανταγωνιστικό περιβάλλον συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες, ενώ ο τομέας των αερομεταφορών πλήττεται από παράγοντες αστάθειας, όπως η διεθνής τρομοκρατία, σε διεθνές επίπεδο. LAMDA Shipyards and Marine Services A.E. (75% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.) - Η εταιρεία παρουσιάζει μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 61% και σημειώνει ζημία. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην καθυστερημένη έναρξη του έργου του πολεμικού ναυτικού που αφορά στην ενεργοποίηση των τορπιλακάτων Τουρνάς και Σακίπης καθώς και στην ακύρωση του διαγωνισμού του ελληνικού δημοσίου για τα πυροσβεστικά σκάφη στον οποίο συμμετέχει η εταιρεία. Παράλληλα, τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας επηρεάστηκαν από τις αρνητικές συγκυρίες της διεθνούς ναυτιλίας, με βασικό παράγοντα την υψηλή ναυλαγορά, η οποία επέφερε τον περιορισμό των εκτελούμενων εργασιών στις απολύτως απαραίτητες. Παρόλα αυτά, το επενδυτικό πρόγραμμα του ναυπηγείου για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του συνεχίζεται με επιτυχία.›

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας σας ανακοινώνουμε ότι ο κύκλος εργασιών του εξαμήνου για τη χρήση 2003 έφτασε τα 10.173.345,50 εκ. Euro έναντι 6.643.380,45 εκ. Euro του εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης 2002 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 53,14%. Τα κέρδη προ φόρων του εξαμήνου για τη χρήση 2003 έφτασαν τα 2.241.155,70 εκ. Euro έναντι 1.813.087,38 εκ. Euro του εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης 2002 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,61%. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του εξαμήνου για τη χρήση 2003 έφτασε τα 10.656.703,87 εκ. Euro έναντι 7.664.418,06 εκ. Euro του εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης 2002 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,04%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του εξαμήνου για τη χρήση 2003 έφτασαν τα 2.247.526,92 εκ. Euro έναντι 1.783.173,45 εκ. Euro του εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης 2002 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,04%.›

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Ο κύκλος εργασιών της ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΑΕ μειώθηκε κατά 13,5% στα 9,68 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2003, έναντι 11,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας εμφανίζονται ζημίες ύψους 1,28 εκατ. ευρώ από κέρδη 0,9 εκατ. πέρυσι. Το κλείσιμο της αντιοικονομικής μονάδας ΝOBOPAN και ο περιορισμός των δαπανών εκτιμάται ότι θα επαναφέρουν την Εταιρεία στην κερδοφορία.›

ΓΕΚ Α.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Οι εταιρίες ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ & ΤΕΡΝΑ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιούν τα ακόλουθα: «Σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία του Ομίλου ΓΕΚ στο πρώτο εξάμηνο του 2003. Σημαντική άνοδο παρουσιάζει ο ρυθμός αύξησης των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΓΕΚ για το πρώτο εξάμηνο του 2003, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις της 30/06/2003. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΓΕΚ Α.Ε ανήλθε σε Euro 187,6 εκατ. έναντι Euro 103,2 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2002, σημειώνοντας αύξηση κατά 82%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (αποτελέσματα εκμετάλλευσης) ανήλθαν σε Euro 26,3 εκατ. από Euro 13,9 εκατ. αυξημένα κατά 89%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Euro 26,9 εκατ. από Euro 18,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2002, σημειώνοντας αύξηση 42%. Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε Euro 6,3 εκατ. έναντι Euro 5,1 εκατ., οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν από Euro 13,5 εκατ. σε Euro 22,6 εκατ. καθώς συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα και στο Real Estate, ενώ τα διαθέσιμα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Euro 18,9 εκατ. έναντι Euro 8,4 εκατ. το περυσινό διάστημα. Ιδιαιτέρως αυξημένη ήταν η συνεισφορά του κλάδου της ενέργειας, καθώς τα έσοδα από τον ενεργειακό τομέα ανήλθαν σε Euro 4,3 εκατ. έναντι Euro 3,6 εκατ. ενώ η κερδοφορία από την συγκεκριμένη δραστηριότητα ανήλθε σε Euro 1,55 εκατ. σημειώνοντας άνοδο 215%. Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε, όντας πλέον ο κατασκευαστικός βραχίονας του ομίλου, παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο μεγεθών στο πρώτο εξάμηνο, καθώς ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ανήλθε σε Euro 188,7 εκατ. έναντι Euro 48,6 εκατ. του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, σημειώνοντας αύξηση 288%. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 303% και ανήλθαν σε Euro 24,9 εκατ. έναντι Euro 6,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2002. Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, η ΤΕΡΝΑ σημείωσε επίσης μεγάλη άνοδο μεγεθών, καθώς ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Euro 177,9 εκατ. από Euro 35,2 εκατ. ενώ τα κέρδη διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των Euro 22,1 εκατ. έναντι Euro 5,5 εκατ. αυξημένα κατά 301%. Pro forma εταιρικά αποτελέσματα της ΤΕΡΝΑ - Σημειώνεται πως τα εταιρικά αποτελέσματα της ΤΕΡΝΑ με βάση συγκρίσιμα στοιχεία (περιλαμβάνοντας στα αποτελέσματα του περυσινού εξαμήνου τον κατασκευαστικό κλάδο της ΓΕΚ και τις μικρότερες εταιρίες που απορροφήθηκαν) παρουσιάζουν εξίσου σημαντική αύξηση, καθώς ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Euro 177,9 εκατ. έναντι Euro 101,5 εκατ. pro-forma πωλήσεις στο α’ εξάμηνο του 2002 (αύξηση 75%), ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Euro 22,1 εκατ. έναντι 9,45 εκατ. pro-forma κέρδη στο α’ εξάμηνο του 2002 (αύξηση 134%). Σύμφωνα με την Διοίκηση ?τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2003 συμβαδίζουν με τις προσδοκίες μας για την επίτευξη σημαντικής ανάπτυξης των εργασιών και της κερδοφορίας, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου. Επιπλέον, στον κατασκευαστικό τομέα, η ανάληψη καινούργιων έργων διατηρεί το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στα υψηλά επίπεδα των Euro 800 εκ. ενώ, ταυτόχρονα, ο ενεργειακός τομέας του Ομίλου επιδεικνύει άριστη δυναμική. Στο real estate, η δραστηριότητα μας παραμένει έντονη και οι προβλέψεις μας για την συνεισφορά του κλάδου αυτού στα μεγέθη μας είναι πολύ θετικές?.›

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING ΑΕ

01. 09. 2003

Γνωστοποίηση

Γνωστοποιείται από την εταιρία ότι ορίσθηκε ο κύριος Ιωάννης Παπαδάκης ως Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο κ. Παπαδάκης αντικαθιστά τον κ. Ηλία Χωρεμιώτη.

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO A.E.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Θετικά τα συνολικά αποτελέσματα του εξαμήνου 2003 για τη MODA BAGNO και τον όμιλο εταιριών της. Συγκεκριμένα, σημαντική αύξηση κατά 10,78% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου MODA BAGNO κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003, έναντι του αντίστοιχου του προηγούμενου έτους, (15.391,9 έναντι 13.894,7 χιλιάδων ΕΥΡΩ). Αντίστοιχα ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας παρουσιάζει για το ίδιο διάστημα αύξηση κατά 5,04% (13.907,7 έναντι 13.240,4 χιλιάδων ΕΥΡΩ). Σημαντική επίσης βελτίωση παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του Ομίλου με πραγματοποίηση, για πρώτη φορά στην τριετία, κερδών προ φόρων 125,7 χιλιάδων ΕΥΡΩ έναντι ζημίας 515,5 χιλιάδων ΕΥΡΩ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη προ φόρων της μητρικής κατά το εξάμηνο αυτό παρουσιάζουν αύξηση κατά 11,26% (224,8 έναντι 202,1 χιλιάδων ΕΥΡΩ του εξαμήνου του προηγούμενου έτους. Τα αποτελέσματα αυτά δικαιώνουν τις προβλέψεις της εταιρίας για θετική πορεία όλων των επιχειρήσεων του ομίλου, ειδικότερα των επιχειρήσεων του εξωτερικού (ΤΟΥΡΚΙΑ και ΚΥΠΡΟΣ). Γιατί, με την πάροδο του χρόνου με συνετή πολιτική και με σταθερά βήματα εδραιώνουν τη θέση τους στις εκεί αγορές, παρά τις όποιες αντιξοότητες των τοπικών αγορών κατά το διαρρεύσαν διάστημα και συγκεκριμένα τη συνεχιζόμενη οικονομική και συναλλαγματική αστάθεια και το αυξημένο κόστος ζωής στην Τουρκία και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην αρχή του εξαμήνου (πόλεμος στον Κόλπο, Προεδρική εκλογική μάχη και τουρκοκυπριακά) στην Κύπρο. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η εταιρία του ομίλου MODA BAGNO IC VE DIS TICARET INSAAT TURIZM VE SANAYI A.S., με έδρα την Κωνσταντινούπολη Τουρκίας, διανύει το τρίτο έτος παρουσίας της στην εκεί αγορά, η, δε, εταιρία του ομίλου N.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO (CYPRUS) Limited με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, μόλις το δεύτερο έτος.›

ALTEC Α.Β.Ε.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ALTEC ΑΒΕΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Η ALTEC ΑΒΕΕ, με στόχο την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών της και την επέκταση των δραστηριοτήτων της με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και προϊόντων, προέβη στη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με την πρωτοπόρο στον τομέα των Ασύρματων και Φορητών Υπολογιστικών Συστημάτων Symbol Technologies, Inc (NYSE:SBL). Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ALTEC αποκτά το δικαίωμα της προώθησης και μεταπώλησης στην ελληνική αγορά, όλων των προϊόντων της Symbol, καθώς και της ανάπτυξης λύσεων που βασίζονται σε αυτά. Με σκοπό την άμεση ανάληψη έργων και την παροχή υπηρεσιών Ανάπτυξης και Υποστήριξης, η ALTEC έχει ήδη συστήσει ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών με πολυετή πείρα στον Τομέα των Ασύρματων και Φορητών Υπολογιστικών Συστημάτων. Η Symbol υποστηρίζει λύσεις φορητών συστημάτων, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα διαχείρισης δεδομένων και ασύρματων επικοινωνιών σε οποιοδήποτε χώρο και είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να συντελούν στην αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους και την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η ευρεία γκάμα των προϊόντων της Symbol, περιλαμβάνει φορητούς υπολογιστές χειρός (Mobile Computers), συσκευές αυτόματης αναγνώρισης και συλλογής δεδομένων (Bar Code Scanners), συστήματα ασύρματης επικοινωνίας (Wireless Networking) και φορητούς εκτυπωτές (Mobile Printers). Οι λύσεις και τα προϊόντα της Symbol απευθύνονται σε μεγάλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις λιανικής, εταιρίες μεταφορών και logistics, καθώς και σε μεγάλους δημόσιους οργανισμούς και νοσοκομεία. Σχολιάζοντας την επιτευχθείσα συμφωνία, ο κ. John Pellaumail (Area Director – Symbol Technologies EMEA), ανέφερε χαρακτηριστικά: ?Η Symbol αναγνωρίζει σαφώς την αξία που μπορεί να προσδώσει η συνεργασία μας με την ALTEC στους κοινούς μας πελάτες και εκτιμούμε ιδιαίτερα, την προσπάθεια και την επένδυση που αναλαμβάνει, ώστε να είναι ικανή να υποστηρίζει τους παλαιούς και νέους μας πελάτες?.›

HYATT REGENCY Α.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία HYATT REGENCY ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Αύξηση 13,6% παρουσίασαν τα καθαρά προ φόρων κέρδη της εταιρείας για το α’ εξάμηνο 2003 (01.01.2003-30.06.2003), τα οποία ανήλθαν σε Euro 30,1 εκατ. έναντι Euro 26,4 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2002. Το σύνολο των ανωτέρω κερδών προέρχεται από καθαρά λειτουργικά κέρδη. Παράλληλα, αύξηση 4,66% παρουσίασε για το α’ εξάμηνο του 2003 και ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και ανήλθε σε Euro 87,65 εκατ. καθώς και τα μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης τα οποία αυξήθηκαν κατά 6,68% έναντι του αντίστοιχου α εξαμήνου του 2002. Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά το Καζίνο για το διάστημα 01.01.2003 έως 30.06.2003 ο κύκλος εργασιών ανέρχεται σε Euro 80,99 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 3,46% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2002. Το Ξενοδοχείο κατά το α’ εξάμηνο του 2003 είχε ποσοστό πληρότητας που υπερέβη το 69,5%. Ο κύκλος εργασιών του Ξενοδοχείου για το α’ εξάμηνο του 2003 ανήλθε σε Euro 5,59 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 2,4% παρά τις διεθνώς επικρατούσες αντίξοες συνθήκες για τον ξενοδοχειακό κλάδο. Στα ενοποιημένα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά και η εταιρεία Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. Ο κύκλος εργασιών της οποίας για δύο (2) μήνες λειτουργίας ανήλθε σε Euro 15 εκατ. Σημειωτέον ότι ξεκίνησε και ολοκληρώνεται εντός του Οκτωβρίου η μερική ανακαίνιση του Συγκροτήματος Μοντ Παρνές ενώ η εκ βάθρων ανακαίνισή του, θα αρχίσει εντός των αμέσως προσεχών μηνών αφού τώρα ολοκληρώνονται οι σχετικές μελέτες. Ο δανεισμός της εταιρείας αυξήθηκε κατά Euro 46,3 εκατ., λόγω της εκταμιεύσεως Κοινοπρακτικού Δανείου για την απόκτηση του 49% του συγκροτήματος του Μον Παρνές, όπου ως γνωστόν η εταιρεία, πέραν της ανάληψης της διαχείρισης του συγκροτήματος, συμμετέχει και κατά 70% σε Κοινοπραξία με την Ελληνική Τεχνοδομική Α.Ε. στην ιδιοκτησία. Για την αγορά αυτή η εταιρεία πέραν του ανωτέρω δανείου εκταμίευσε επιπλέον Euro 31,4 εκατ. εκ των ιδίων χρηματικών διαθεσίμων. Τα ίδια κεφάλαια το α’ εξάμηνο του 2003 αυξήθηκαν κατά 9,56% και ανήλθαν σε Euro 106,9 εκατ., έναντι Euro 97,5 εκατ. το 2002. Στα ίδια κεφάλαια συμπεριλαμβάνονται και τα κέρδη περιόδου προ φόρων και διανομής. Το Δ.Σ. της εταιρείας με ευχαρίστηση ανακοινώνει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσουν όλα τα τμήματα του πλήρως ανακαινισμένου ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρεταννίας ιδιοκτησίας της θυγατρικής μας εταιρείας Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ ΑΕ συμπεριλαμβανομένου εκτός των άλλων και των Spa και Roof Garden.›

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΕΚΤΕΡ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σας γνωστοποιούμε ότι η ΕΚΤΕΡ ΑΕ υπέγραψε στις 22/08/03, σύμβαση με την εταιρεία ?Εγνατία Οδός? Α.Ε. για το έργο ?Εκτέλεση επειγουσών εργασιών αποκατάστασης στο τμήμα Γρεβενά- Κοζάνη, 2ο υπότμημα Χ.Θ.6+000 έως Χ.Θ. 19+000?. Κύριος του έργου είναι η εταιρεία ?Εγνατία Οδός? ΑΕ και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.9 εκατ. Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και θα ολοκληρωθεί στους προσεχείς μήνες.›

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

01. 09. 2003

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στις 28/8/2003, έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις: 1) Εξέλεξε νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο και καθόρισε την ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002, όπως ισχύει. 2) Τροποποίησε το άρθρο 4 του καταστατικού της Εταιρίας που περιλαμβάνει το σκοπό της Εταιρίας διευρύνοντας τον. 3) Ενέκρινε συμβάσεις μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Δ.Σ. της σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

01. 09. 2003

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 5/204/14.11.2000 ότι: 1) Εξελέγη νέο επταμελές Δ.Σ. από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002, όπως ισχύει και συγκροτήθηκε σε σώμα με την ίδιας ημερομηνίας απόφαση του Δ.Σ. της ως εξής: Κωνσταντίνος Μπαλλής εκτελεστικό μέλος- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Αικατερίνη Μπαλλή εκτελεστικό μέλος- Αντιπρόεδρος, Ευάγγελος Καράογλου εκτελεστικό μέλος, Ευστάθιος Ρούσσος εκτελεστικό μέλος, Αναστάσιος Ζουμπούλης ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, Αρχοντής Μαυράκης ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, Στέφανος Σεβαστόπουλος ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος. 2) Τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του καταστατικού της Εταιρίας που περιλαμβάνει το σκοπό της δυνάμει της από 28-8-2003 απόφασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Ο σκοπός της Εταιρίας μετά την ως άνω τροποποίηση του διευρύνθηκε και έχει ως εξής: ?Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) η εισαγωγή, παραγωγή, εμπορία και κάθε είδους επεξεργασία χημικών προϊόντων για τη βαφή ενδυμάτων-υφασμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων υλικών ή πρώτων υλών, β) η εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία υλών για Βαφεία, Φινιριστήρια, Τυπωτήρια και Πλυντήρια, γ) η επεξεργασία, βαφή, μεταποίηση και εμπορία ενδυμάτων, υφασμάτων καθώς και υλικών ή πρώτων υλών παντός είδους συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά γιαλιού, χαρτιού κ.λ.π., δ) η παραγωγή συναφών χημικοτεχνικών προϊόντων βιομηχανιών, ε) η παροχή υπηρεσιών για χημικές αναλύσεις και η εν γένει τεχνική υποστήριξη πελατών, στ) η παραγωγή και εμπορία χρωμάτων παντός είδους και ζ) η εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία μηχανημάτων κλωστοϋφαντουργίας και συναφών βιομηχανικών ειδών καθώς και μηχανημάτων βιολογικού καθαρισμού. Για την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών της η Εταιρία δύναται: 1) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά άλλη παρόμοια επιχείρηση ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ημεδαπή ή αλλοδαπή, 2) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, 3) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, 4) να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς εμπορικούς ή βιομηχανικούς οίκους, ομοίου η παρεμφερούς σκοπού?.

EUROMEDICA Α.Ε.

01. 09. 2003

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι η Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της, στις 30/6/2003 ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,02 Euro ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι των μετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 30/6/2003. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει την 29/8/2003. Οι δικαιούχοι του μερίσματος θα λάβουν ταχυδρομικά δίγραμμη επιταγή, καθώς επίσης και βεβαίωση πληρωμής μερίσματος για φορολογική χρήση. Για την είσπραξη του μερίσματος απαιτείται η προσκόμιση στην Τράπεζα της δίγραμμης επιταγής καθώς και της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου. Όσοι από τους κ. Μετόχους δεν παραλάβουν την επιταγή και την βεβαίωση πληρωμής μερίσματος παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της εταιρείας Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα τηλ. (210) 7470700 υπεύθυνη κα Παπουτσάκη Καδιανή.

UNIBRAIN Α.Ε.

01. 09. 2003

Ανακοίνωση

Το Δ.Σ. της Εταιρίας, ανακοινώνει, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού τα ακόλουθα: 1) Με το από Μαρτίου 2003 Αναθεωρημένο Επενδυτικό Σχέδιο (ΑΕΣ) η διοίκηση της Unibrain ανακοίνωσε τις εκτιμήσεις της για τις προβλέψεις αποτελεσμάτων χρήσεως 2003. Σύμφωνα με αυτές εκτιμάτο ότι ο κύκλος εργασιών θα διαμορφωνόταν το 2003 σε Euro 6.249, ενώ τα αποτελέσματα (πρό φόρων και αμοιβών Δ.Σ.) ιδίας περιόδου σε κέρδη Euro 272 χιλ.. Αντίστοιχα σε ενοποιημένο επίπεδο εκτιμάτο ότι ο κύκλος εργασιών θα διαμορφώνετο σε Euro 6.749 χιλ. και τα ενοποιημένα αποτελέσματα (πρό φόρων & αμοιβών Δ.Σ.) σε ζημίες Euro 33 χιλ.. 2) Η Unibrain, κατά το A’ εξάμηνο 2003 (1/1 - 30/6/2003), σύμφωνα με τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις που θα δημοσιευθούν, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ποσού Euro 2.185 χιλ., ενώ τα αποτελέσματα (προ φόρων και αμοιβών Δ.Σ.) διαμορφώθηκαν σε ζημίες ποσού Euro 300 χιλ. περίπου (έναντι κύκλου εργασιών Euro 2.824 χιλ. και ζημιών Euro 91 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσεως). Αντίστοιχα σε ενοποιημένο επίπεδο, ο Όμιλος Unibrain το Α' Εξάμηνο 2003 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών Euro 2.475 χιλ., ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα (πρό φόρων και αμοιβών Δ.Σ.) διαμορφώθηκαν σε ζημίες Euro 435 χιλ. (έναντι κύκλου εργασιών Euro 2.900 χιλ. και ζημιών Euro 941 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσεως). 3) Τα οικονομικά μεγέθη του Α' Εξαμήνου 2003, συνιστούν υλοποίηση των προβλέψεων, καθόσον αφορά τον κύκλο εργασιών, (α) της Unibrain κατά ποσοστό 35% περίπου και (β) του Ομίλου Unibrain κατά ποσοστό 37% περίπου. Παρότι το μεγαλύτερο μέρος του ετησίου κύκλου εργασιών της Unibrain πραγματοποιείται ιστορικά το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους, ο βαθμός υλοποίησης των προβλέψεων του κύκλου εργασιών δεν κρίνεται προς το παρόν ικανοποιητικός από τη διοίκηση της Εταιρίας. Αυτό οφείλεται στην υστέρηση την οποία παρουσιάζει η πορεία των εσόδων της Unibrain κατά κύριο λόγο από την διεθνή κυκλοφορία του προϊόντος Fire-Api με βάση την τεχνολογία ΙΕΕΕ-1394b και δευτερευόντως από την πώληση καταναλωτικών προϊόντων IEEE-1394. 4) Η χρονική υστέρηση στην υλοποίηση των αναμενομένων εσόδων από τα προϊόντα τεχνολογίας 1394b σε συνδυασμό με τον αυξημένο ανταγωνισμό στο χώρο των καταναλωτικών προϊόντων έχουν επηρεάσει αρνητικά το ποσοστό μικτής κερδοφορίας επί του κύκλου εργασιών, τόσο σε επίπεδο Unibrain, όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο. Επιπλέον, παρότι τα κόστη διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης διαμορφώθηκαν κατά το Α' εξάμηνο στα επίπεδα που είχαν διατυπωθεί σύμφωνα με το ΑΕΣ, παρέμειναν σχετικά υψηλά ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. Η διοίκηση της Εταιρίας θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε προσπάθεια κατά το Β’ εξάμηνο για την υλοποίηση των προβλέψεών της, εντούτοις τα αποτελέσματα χρήσης 2003 (προ φόρων & αμοιβών Δ.Σ.) είναι πιθανόν να αποκλίνουν από τις διατυπωθείσες προβλέψεις. Ενδεχόμενη απόκλιση στις προβλέψεις δεν εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την υλοποίηση του Αναθεωρημένου Επενδυτικού Σχεδίου και των επενδύσεων αυτού. 5) Παρότι η διατύπωση ακριβών εκτιμήσεων για τα αποτελέσματα του έτους 2003, υπό τις παρούσες συνθήκες (ενόψει και των επιπλέον διορθωτικών μέτρων που ήδη λαμβάνει η διοίκηση) κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, το Δ.Σ., επιφυλάσσεται να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, με νεώτερες ανακοινώσεις του, για την εξέλιξη των εργασιών και των χρηματοοικονομικών μεγεθών της Unibrain.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.

01. 09. 2003

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στις 28/8/2003, έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις: 1) ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία S.N.T. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Απορροφώμενη) από την Εταιρία ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Απορροφώσα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει, 2) αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό του (1.794.918,72 Ευρώ) καθώς και την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 0,59 Ευρώ σε 0,64 Ευρώ ανά μετοχή, 3) εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της Εταιρίας: α) για την υιοθέτηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν από την ανταλλαγή των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών, β) για τη σύνταξη, υπογραφή από την Εταιρία και υποβολή στις αρμόδιες αρχές της κεφαλαιαγοράς σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου και διενέργειας και υπογραφής των απαραίτητων ενεργειών και εγγράφων για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, 4) τροποποίησε τα άρθρα 1 (Επωνυμία), 2 (Σκοπός), 5 (Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών) και 12 (Διοικητικό Συμβούλιο) του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίησε το Καταστατικό της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, 5) εξέλεξε νέο εννεαμελές Δ.Σ. της Εταιρίας με τριετή (3) θητεία, ήτοι μέχρι την 28-08-2006 και καθόρισε την ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002, όπως ισχύει, 6) ενέκρινε όλες τις πράξεις και ενέργειες του Δ.Σ. της Εταιρίας σχετικά με την ως άνω συγχώνευση.

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

01. 09. 2003

Γνωστοποίηση

Η εταιρία ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Στην δημοσιευθείσα Συνοπτική Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση στις εφημερίδες ΕΣΤΙΑ και ΕΞΠΡΕΣ την 29/8/03 από λάθος ανεγράφη στον λογαριασμό "Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις" το ποσό για την χρήση του 2003 3.420.759,38 αντί του σωστού 6.128.174,07 και για την χρήση του 2002 ανεγράφη το ποσό 4.095.091,40 αντί του σωστού 5.055.772,97, επίσης στον λογαριασμό "Τράπεζες Λογ/μός βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων" ανεγράφη για την χρήση 2003 το ποσό των 6.128.174,07 αντί του σωστού 3.420.759,38 και για την χρήση του 2002 το ποσό 5.055.772.97 αντί του σωστού 4.095.091,40.›

SATO Α.Ε.

01. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία SATO ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Η άνοδος των οικονομικών μεγεθών που αποτυπώθηκε στο Α τρίμηνο της χρήσης του 2003 συνεχίζεται με ακόμη μεγαλύτερη τάση ανόδου και στο Α εξάμηνο του 2003. Πιο συγκεκριμένα οι πωλήσεις της εταιρίας παρουσίασαν άνοδο 14,2 % και ανήλθαν στα 17.805 χιλ Euro έναντι 15.588 χιλ Euro του αντίστοιχου διαστήματος 2002. Σημαντική ενίσχυση παρουσιάζουν και τα κέρδη EBITDA της Sato που διαμορφώθηκαν στα 2.481 χιλ Euro έναντι 715 χιλ Euro του εξαμήνου 2002. Tα κέρδη προ φόρων παρουσιάζουν στο ίδιο διάστημα εξαιρετική βελτίωση και ανήλθαν στα 458 χιλ Euro έναντι ζημιάς 1.136 χιλ Euro στο αντίστοιχο περσινό διάστημα. Βελτιωμένο το ίδιο διάστημα παρουσιάζεται το περιθώριο μεικτού κέρδους που διαμορφώθηκε στο 48,45% έναντι 44,5%. Ελαφρώς μειωμένες εμφανίζονται και οι δαπάνες της εταιρίας συνολικά παρά την μεγάλη αύξηση τζίρου με κύρια μείωση στις δαπάνες διοικητικής λειτουργίας που έφθασε το 15%. Αυτό είναι αποτέλεσμα του προγράμματος αναδιοργάνωσης που υλοποίησε η εταιρεία με στόχο την μείωση των λειτουργικών της δαπανών. Ανοδικά κινείται ο κύκλος εργασιών και σε επίπεδο Ομίλου που παρουσιάζει αύξηση 5,8%. Στα ενοποιημένα αποτελέσματα υπάρχει σημαντική επίδραση της DENKA HOLDINGS και της GRAMMER που επηρεάζονται από το κλίμα ύφεσης που επικρατεί στις αγορές της Β. Ευρώπης. Τα κέρδη EBITDA σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε 194 χιλ Euro έναντι ζημιάς 450 χιλ Euro του εξαμήνου 2002 παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση όπως αντίστοιχα και τα αποτελέσματα προ φόρων που ανήλθαν σε ενοποιημένη βάση σε ζημιά 2.567 χιλ Euro έναντι ζημιάς 2.960 χιλ Euro του 2002. DENKA και GRAMMER επηρέασαν το αποτέλεσμα αρνητικά κατά 2.620 χιλ Euro. Η Sato επέτυχε την σημαντική αυτή αύξηση των μεγεθών της παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία της αγοράς το Α εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σημείο που δημιουργεί περαιτέρω αισιόδοξες προοπτικές για το υπόλοιπο της χρήσης αφού όλες οι ενδείξεις προδιαγράφουν ένα πολύ καλύτερο κλίμα στο Β εξάμηνο, το οποίο ενόψει και των Ολυμπιακών του 2004 αναμένεται να επιδράσει ακόμη θετικότερα στην πορεία της εταιρείας. Επιπλέον και στον διεθνή χώρο εμφανίζονται τάσεις ανάκαμψης της αγοράς επίπλων.›