Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2003 17:32

XA - Aνακοινώσεις

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

02. 09. 2003

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64/29.3.2001 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., σχετικά με τη σύνταξη και διάθεση πληροφοριακού σημειώματος, όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη, με απόφαση της από 14.11.2002 Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη Α.Β.Ε., τροποποίηση χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων, περιέχονται στο πληροφοριακό σημείωμα, το οποίο θα βρίσκεται στη διάθεση του Επενδυτικού Κοινού από την 8/9/2003 στο Χ.Α., στην Αίθουσα Ενημέρωσης Συνδρομητικού Επενδυτικού Κοινού (Ακαδημίας & Ασκληπιού 1 – 1ος όροφος), στα γραφεία του ΣΜΕΧΑ, στα μέλη του Χ.Α. και στα γραφεία της Εταιρίας (Σόλωνος 98, 10680, Αθήνα). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας, υπεύθυνη η κ. Μόσχου Ευανθία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210 – 3661200).

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Ικανοποιητικά αποτελέσματα παρά τη δυσμενή ισοτιμία Δολαρίου - Euro. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2003 ανήλθε σε 161,1 εκατ. Ευρώ έναντι 190,3 εκατ. Ευρώ το 2002, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15%. Τα κέρδη εκμεταλλεύσεως ανέρχονται σε 20,5 εκατ. Ευρώ και αντιπροσωπεύουν ποσοστό13% επί των πωλήσεων. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του εξαμήνου διαμορφώθηκαν σε 11,8 εκατ. Ευρώ έναντι 22,8 εκατ. Ευρώ του αντιστοίχου χρονικού διαστήματος του 2002. Τα ανωτέρω αποτελέσματα, όπως αντίστοιχα και του πρώτου τριμήνου, επηρεάστηκαν από: - Την σημαντική κατά 23% υποχώρηση του Δολαρίου έναντι του Ευρώ καθ? όλη την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2003, η οποία, παρά την σταθερότητα των τιμών του πρωτόχυτου αλουμινίου (το 2003 μέση τιμή LME-3 μηνών 1,383 $/τόνος έναντι 1,374 $/τόνος αντίστοιχα το 2002), συνέβαλε στην μείωση των τιμών του μετάλλου σε Ευρώ κατά 18%. - Την αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2003, ως αποτέλεσμα της κρίσης στο Ιράκ, που επιβάρυνε το κόστος παραγωγής. Οι εξελίξεις της ισοτιμίας του Δολαρίου έναντι του Ευρώ και της οικονομικής συγκυρίας θα επηρεάσουν καθοριστικά την αγορά του πρωτόχυτου αλουμινίου διαμορφώνοντας αντίστοιχα τις αποδόσεις της εταιρείας.›

ALTEC Α.B.E.Ε.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ALTEC ΑΒΕΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Θετικά αποτελέσματα σημείωσε η Altec στο α’ εξάμηνο του 2003 παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύει η ελληνική αγορά και ο κλάδος της Πληροφορικής ειδικότερα. Η γενικότερη ύφεση που διακρίνει τελευταία τον κλάδο καθώς και τα ειδικότερα ζητήματα που ανέκυψαν κατά το α΄ τρίμηνο του 2003 και αφορούσαν στις δραστηριότητες της Εταιρίας (αναστολή έκδοσης του πιστοποιητικού διαφάνειας από το ΕΣΡ επί τριμήνου), σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στις τιμολογήσεις υλοποιούμενων έργων καθ’ όλη τη διάρκεια του β’ τριμήνου, δυσχέραναν την προσπάθεια ανάκτησης του χαμένου εδάφους, με αποτέλεσμα τη συγκράτηση του κύκλου εργασιών σε Euro 56,2εκατ. (-38,2%) και των λειτουργικών κερδών προ αποσβέσεων σε Euro 13εκατ. (-26%) για το α’ εξάμηνο του 2003. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Euro 2,4εκατ. Εμφανή είναι ωστόσο τα οφέλη της στρατηγικής απόφασης της Εταιρίας να στραφεί προς δραστηριότητες υψηλότερης απόδοσης, καθώς το περιθώριο μικτού κέρδους σημείωσε σημαντική αύξηση σε 27,3% έναντι 22,4% στο α’ εξάμηνο του 2002 και το περιθώριο λειτουργικού κέρδους προ αποσβέσεων (ΕΒΙTDA) σε 23,1% έναντι 19,3% στο α’ εξάμηνο του 2002. Σε ικανοποιητικά επίπεδα βρίσκεται επίσης η ρευστότητα της Εταιρίας με δείκτη γενικής ρευστότητας ύψους 1,3 επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της Εταιρίας να ανταποκρίνεται πλήρως στις οικονομικές της υποχρεώσεις διατηρώντας ταυτόχρονα, κεφάλαιο κίνησης ύψους Euro 56,2 εκατ. Παράλληλα, ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε σε Euro 160,2 εκατ. έναντι Euro 172,4εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2002. Η Διοίκηση της Altec θεωρεί ότι για τους ειδικούς λόγους που προαναφέρθηκαν, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου δεν αντανακλούν την πραγματική εικόνα της αναπτυξιακής πορείας της ALTEC και της θέσης της στην αγορά και πιστεύει ακράδαντα ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για την χρήση του 2003. Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι οι ανεκτέλεστες συμβάσεις υλοποιούνται με ταχύτατους ρυθμούς ενώ ήδη η Εταιρία πρωταγωνιστεί στη διεκδίκηση νέων έργων των οποίων η οριστικοποίηση αναμένεται σύντομα. Παράλληλα, τα νέα προϊόντα που παρουσίασε η Altec στις αρχές του χρόνου έχουν ήδη καθιερωθεί στην αγορά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τυχόν επιτάχυνση της διαδικασίας εκταμίευσης των πόρων του Γ’ ΚΠΣ το δεύτερο εξάμηνο του 2003, θα συμβάλλει στην περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη της Altec που θα αντανακλάται και στα αποτελέσματα του 2003.›

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

02. 09. 2003

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

- Σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., ο κος Λυβέρης Κώτσιας, μέτοχος με ποσοστό 19,3396% στην εταιρία ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., με επιστολή του προς το Χ.Α. την 29/7/2003, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί σε πώληση 3.281.278 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 18,6591% του συνόλου των μετοχών της ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κατά το χρονικό διάστημα από 4/8/2003 έως 3/10/2003. Λόγω λήξεως του ημερολογιακού μηνός από την ημερομηνία αρχής της ανωτέρω αναφερόμενης περιόδου και ως μέλος του Χ.Α. μέσω του οποίου, μεταξύ άλλων, ο κ. Λυβέρης Κώτσιας προέβη στη συναλλαγή πώλησης, η ALPHA FINANCE ΑΧΕΠΕΥ γνωστοποιεί ότι για λογαριασμό του ως άνω μετόχου κατά τη συνεδρίαση της 7/8/2003 πραγματοποίησε πώληση 2.109.478 μετοχών της ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην τιμή των ευρώ 2,68 ανά μετοχή και ότι έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει άλλη συναλλαγή για λογαριασμό του κ. Λυβέρη Κώτσια.

- Σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., η κα Μαρία Κώτσια, μέτοχος με ποσοστό 5,1033% στην εταιρία ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., με επιστολή της προς το Χ.Α. την 4/8/2003, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί σε πώληση 779.820 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 4,4345% του συνόλου των μετοχών της ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κατά το χρονικό διάστημα από 7/8/2003 έως 6/10/2003. Λόγω λήξεως του ημερολογιακού μηνός από την ημερομηνία αρχής της ανωτέρω αναφερόμενης περιόδου και ως μέλος του Χ.Α. μέσω του οποίου, μεταξύ άλλων, η κα Μαρία Κώτσια προέβη στη συναλλαγή πώλησης, η ALPHA FINANCE ΑΧΕΠΕΥ γνωστοποιεί ότι για λογαριασμό της ως άνω μετόχου κατά τη συνεδρίαση της 7/8/2003 πραγματοποίησε πώληση 490.522 μετοχών της ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην τιμή των ευρώ 2,83 ανά μετοχή και ότι έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει άλλη συναλλαγή για λογαριασμό της κας Μαρίας Κώτσια.

- Σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., ο κος Κωνσταντίνος Κώτσιας, μέτοχος με ποσοστό 38,935% στην εταιρία ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., με επιστολή του προς το Χ.Α. την 31/7/2003, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί σε αγορά 960.654 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 5,4628% του συνόλου των μετοχών της ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κατά το χρονικό διάστημα από 6/8/2003 έως 3/10/2003. Λόγω λήξεως του ημερολογιακού μηνός από την ημερομηνία αρχής της ανωτέρω αναφερόμενης περιόδου και ως μέλος του Χ.Α. μέσω του οποίου, μεταξύ άλλων, ο κος Κωνσταντίνος Κώτσιας προέβη στη συναλλαγή αγοράς, η ALPHA FINANCE ΑΧΕΠΕΥ γνωστοποιεί ότι για λογαριασμό του ως άνω μετόχου κατά τη συνεδρίαση της 7/8/2003 πραγματοποίησε αγορά 960.654 μετοχών της ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην τιμή των ευρώ 2,68 ανά μετοχή και ότι έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει άλλη συναλλαγή για λογαριασμό του κ. Κωνσταντίνου Κώτσια.

- Σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., ο κος Αχιλλέας Κώτσιας, μέτοχος με ποσοστό 1,352% στην εταιρία ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., με επιστολή του προς το Χ.Α. την 31/7/2003, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί σε αγορά 960.636 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 5,4627% του συνόλου των μετοχών της ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κατά το χρονικό διάστημα από 6/8/2003 έως 3/10/2003. Λόγω λήξεως του ημερολογιακού μηνός από την ημερομηνία αρχής της ανωτέρω αναφερόμενης περιόδου και ως μέλος του Χ.Α. μέσω του οποίου, μεταξύ άλλων, ο κος Αχιλλέας Κώτσιας προέβη στη συναλλαγή αγοράς, η ALPHA FINANCE ΑΧΕΠΕΥ γνωστοποιεί ότι για λογαριασμό του ως άνω μετόχου κατά τη συνεδρίαση της 7/8/2003 πραγματοποίησε αγορά 960.636 μετοχών της ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην τιμή των ευρώ 2,68 ανά μετοχή και ότι έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει άλλη συναλλαγή για λογαριασμό του κ. Αχιλλέα Κώτσια.

- Σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., η κα Ευγενία – Μαρία Κώτσια, μέτοχος με ποσοστό 1,308% στην εταιρία ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., με επιστολή της προς το Χ.Α. την 31/7/2003, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί σε αγορά 640.384 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 3,642% του συνόλου των μετοχών της ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κατά το χρονικό διάστημα από 6/8/2003 έως 3/10/2003. Λόγω λήξεως του ημερολογιακού μηνός από την ημερομηνία αρχής της ανωτέρω αναφερόμενης περιόδου και ως μέλος του Χ.Α. μέσω του οποίου, μεταξύ άλλων, η κα Ευγενία – Μαρία Κώτσια προέβη στη συναλλαγή αγοράς, η ALPHA FINANCE ΑΧΕΠΕΥ γνωστοποιεί ότι για λογαριασμό της ως άνω μετόχου κατά τη συνεδρίαση της 7/8/2003 πραγματοποίησε αγορά 640.384 μετοχών της ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην μέση τιμή των ευρώ 2,75 ανά μετοχή και ότι έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει άλλη συναλλαγή για λογαριασμό της κας Ευγενίας – Μαρίας Κώτσια.

- Σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., ο κος Βασίλειος Κώτσιας, μέτοχος με ποσοστό 1,273% στην εταιρία ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., με επιστολή του προς το Χ.Α. την 31/7/2003, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί σε αγορά 637.853 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 3,627% του συνόλου των μετοχών της ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κατά το χρονικό διάστημα από 6/8/2003 έως 3/10/2003. Λόγω λήξεως του ημερολογιακού μηνός από την ημερομηνία αρχής της ανωτέρω αναφερόμενης περιόδου και ως μέλος του Χ.Α. μέσω του οποίου, μεταξύ άλλων, ο κος Βασίλειος Κώτσιας προέβη στη συναλλαγή αγοράς, η ALPHA FINANCE ΑΧΕΠΕΥ γνωστοποιεί ότι για λογαριασμό του ως άνω μετόχου κατά τη συνεδρίαση της 7/8/2003 πραγματοποίησε αγορά 38.326 μετοχών της ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην τιμή των ευρώ 2,83 ανά μετοχή και ότι έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει άλλη συναλλαγή για λογαριασμό του κ. Βασίλειου Κώτσια.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

02. 09. 2003

Γνωστοποίηση Συναλλαγής

Η ALPHA FINANCE ΑΧΕΠΕΥ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., ο πελάτης μας ELMONTE HOLDINGS LTD μέτοχος της εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 44,14%, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να προβεί σε αγορά 1.600.000 κοινών μετοχών, ήτοι ποσοστό 4,36% του συνόλου των μετοχών της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., κατά το χρονικό διάστημα από 4/8/2003 έως 29/8/2003 με τη μορφή προσυμφωνημένης συναλλαγής / πακέτου. Στα πλαίσια αναφοράς, η ALPHA FINANCE ΑΧΕΠΕΥ ως ορισθείσα από την ELMONTE HOLDINGS LTD, μέλος του Χ.Α. για την κατάρτιση της συναλλαγής αγοράς, γνωστοποιεί ότι κατά την συνεδρίαση της 4/8/2003 για λογαριασμό της ELMONTE HOLDINGS LTD πραγματοποίησε αγορά 1.600.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στην τιμή των ευρώ 1,38 ανά μετοχή και ότι έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει άλλη συναλλαγή επί των μετοχών της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για λογαριασμό της ELMONTE HOLDINGS LTD.›

FANCO A.E.

02. 09. 2003

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

A/ Η εταιρία ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ. και σε συνέχεια της από 01/08/2003 προαναγγελίας συναλλαγών της εισηγμένης εταιρίας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. σας γνωστοποιούμε ότι μέσω της ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. την περίοδο 05/08/2003 έως 29/08/2003 η παραπάνω εταιρία αγόρασε 41.160 μετοχές της εταιρίας FANCO A.E.›

B/ Η εταιρία ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ. και σε συνέχεια της από 01/08/2003 προαναγγελίας συναλλαγών της εισηγμένης εταιρίας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. γνωστοποιούμε ότι μέσω της ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. την περίοδο 05/08/2003 έως 29/08/2003 η παραπάνω εταιρία πούλησε 1.980.160 μετοχές της εταιρίας FANCO A.E.›

LOGICDIS Α.Ε.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία LOGICDIS ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «H LogicDIS ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το Α΄ εξάμηνο του 2003, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 26,64 εκατ. Euro, ενώ αντίστοιχα για τη μητρική εταιρεία LogicDIS ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 11,54 εκατ. Euro. Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική αύξηση των κερδών τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρείας όσο και σε επίπεδο Ομίλου. Συγκεκριμένα, τα κέρδη της μητρικής εταιρείας LogicDIS διαμορφώθηκαν στα 3,64 εκατ. Euro έναντι 2,15 εκατ. Euro το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2002, σημειώνοντας αύξηση 69,3%. Τα κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 471 χιλ. Euro το Α΄ εξάμηνο του 2003, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2002 ήταν 5,8 χιλ. Euro. Διευκρινίζεται ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Α΄ εξαμήνου 2003 δεν περιλαμβάνεται η εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. λόγω πώλησης του ποσοστού συμμετοχής, καθώς και ότι έχει ενσωματωθεί η νέα θυγατρική Information Dynamics. Η εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών, παρά την πτωτική πορεία της αγοράς πληροφορικής κατά την τελευταία τριετία, αποτελεί θετικό μήνυμα για την πορεία της LogicDIS που έχει εισέλθει σε μία νέα φάση, με κυρίαρχο στοιχείο την επικέντρωση του Ομίλου στις δραστηριότητες του core business και τη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού και συνεκτικού ομιλικού σχήματος. Αυτή η θετική πορεία επιβεβαιώνεται από τις σημαντικές επιτυχίες του Ομίλου LogicDIS κατά το Α΄ εξάμηνο του 2003 όπως ενδεικτικά τη συστηματική διεύρυνση του μεριδίου αγοράς στα ERP συστήματα με περισσότερες από 230 νέες πωλήσεις, την κυριαρχία στην αγορά των WINDOWS εμπορικών εφαρμογών με περισσότερες από 600 πωλήσεις του νέου ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, την ανάληψη και την υλοποίηση έργων κλίμακας (Cosmote, Vodafone, Stet Hellas, Όμιλος Γερμανός, Chipita, KRAFT Foods κ.α.), καθώς και την υπογραφή νέων συμβάσεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα ύψους 1,5 εκατ. Euro που ανέλαβε η PCS. Η διοίκηση της LogicDIS, βασιζόμενη στις διαγραφόμενες αναπτυξιακές προοπτικές για τον όμιλο ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου που θα κορυφωθεί με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Information Dynamics, εντατικοποιεί τις προσπάθειές της για τη διεκδίκηση αξιόλογου μεριδίου από τα έργα πληροφορικής στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ, καθώς και την ενδυνάμωση της θέσης της στις αγορές του ιδιωτικού τομέα.›

ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ELBISCO ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων της Elbisco Α.Ε. Συμμετοχών το α’ εξάμηνο του 2003, φθάνοντας τα Euro 903.675,56 έναντι Euro 75.062,83 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η συγκεκριμένη αύξηση οφείλεται κυρίως στη συναλλαγματική διαφορά αποτίμησης δανείου το οποίο έχει συναφθεί για την αγορά της Zito Luks A.D. Scopje. Με βάση τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της Elbisco A.E. Συμμετοχών, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κινήθηκε περίπου στα ίδια με πέρισυ επίπεδα και ανήλθε σε Euro 83.957.097,08. Αύξηση της τάξεως του 8,6% παρουσίασαν τα μικτά κέρδη φτάνοντας φέτος τα Euro 30.403.693,16 έναντι Euro 27.991.748,15 το ίδιο διάστημα κατά το έτος 2002. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην μείωση του κόστους πωληθέντων. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι ο όμιλος Elbisco βρίσκεται στην φάση υλοποίησης προγράμματος εξορθολογισμού και συνολικής αναδιοργάνωσης, βασικό στόχο του οποίου αποτελεί η μείωση του κόστους. Σε αυτό το πλαίσιο ο όμιλος Elbisco έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις την φετινή χρονιά. Το α’ εξάμηνο του 2003 οι πάγιες επενδύσεις ανήλθαν σε Euro 212.005.000, έναντι Euro 188.363.000 το ίδιο διάστημα πέρισυ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 12,5%. Αναφορικά με τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου, το α’ εξάμηνο του 2003 αυτά ανήλθαν σε Euro 3.328.040,95 σημειώνοντας αύξηση 301% η οποία οφείλεται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές και σε πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. Με βάση τον διοικητικό διαχωρισμό του ομίλου Elbisco στις Elbisco Συμμετοχών, Elbisco Domestic Operations (Αρτοβιομηχανία Elite, Elbisco Εμπορική, Hellenic Biscuit Company, Ν. Βοσινάκης), Elbisco International Operations (Zito Luks Scopje, Karat Bulgaria, Helberica Spain) και την εταιρεία Μόρνος με τις θυγατρικές της εταιρείες, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Elbisco για το α’ εξάμηνο του 2003 επιμερίζεται σε Euro 41.572.000 για τις Elbisco Domestic Operations, Euro 10.988.000 για τις Elbisco International Operations και Euro 31.398.000 για την εταιρεία Μόρνος και τις θυγατρικές της. Όσον αφορά στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου Elbisco, αυτά ανήλθαν το α’ εξάμηνο του 2003 σε Euro 128.000 για την Elbisco Συμμετοχών, σε Euro 2.371.000 για τις Elbisco Domestic Operations, Euro 440.000 για τις Elbisco International Operations και Euro 3.772.000 για την εταιρεία Μόρνος και τις θυγατρικές της.›

ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.

02. 09. 2003

Γνωστοποίηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1ε, της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., η εταιρία γνωστοποιεί ότι το Δ.Σ. με την από 28-08-03 απόφασή του, εξέλεξε τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΙΚΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΗ. Ως εκ τούτου η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. είναι η ακόλουθη: Δημήτριος Πολίτης, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος. Χαρίλαος Γκορίτσας, Α'Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. Παναγιώτης Σιούνας, Β'Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. Νικόλαος Κουμπάτης, Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. Γεώργιος Καμπουρόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Τεχνικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος. Μαρία συζ. Δημ.Πολίτη, Εντεταλμένη Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. Παναγιώτης Γκορίτσας, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. Νικόλαος Μίκος, Σύμβουλος μη εκτελεστικό μέλος. Παντελής Γαγάνης, Σύμβουλος μη εκτελεστικό μέλος. Ιωάννης Παντελίδης, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Νικόλαος Τομαζινάκης, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

LAVIPHARM A.E.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία LAVIPHARM ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Η σταθερά ανοδική πορεία του Ομίλου Lavipharm και το β' τρίμηνο του 2003 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων του α' εξαμήνου. Συγκεκριμένα, το σύνολο των ενοποιημένων πωλήσεων, παρά τη μη ενοποίηση των αποτελεσμάτων της κοινοπρακτικής Lavicosmetica, ανήλθε στα 156,790 εκ. Euro από 152,036 εκ. Euro που ήταν το αντίστοιχο εξάμηνο του 2002. Στην άνοδο των συνολικών πωλήσεων συνέβαλαν σημαντικά οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων, που αυξήθηκαν κατά 33,9% και έφθασαν στα 56,8 εκ. Euro από 42,4 εκ. Euro που ήταν το ίδιο διάστημα πέρυσι. Οι ίδιες πωλήσεις ανήλθαν στα 99,98 εκ. Euro από 92,26 εκ. Euro (μετά την αφαίρεση των πωλήσεων της μη ενοποιούμενης κοινοπρακτικής Lavicosmetica για λόγους σύγκρισης), παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 8,4%. Η αύξηση των αποσβέσεων και των χρηματοοικονομικών εξόδων σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του Ομίλου το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, που περιελάμβαναν τα έκτακτα έσοδα από την πώληση του μεριδίου της Sanofi Synthelabo, συνετέλεσαν στο να συγκρατηθούν τα κέρδη προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας στα 2 εκ. Euro. Σημαντική πάντως είναι η μείωση που παρουσίασαν τα έξοδα διάθεσης του Ομίλου, ως ποσοστό επί των ιδίων πωλήσεων, τα οποία έφθασαν στο 8,5% από 14,1%. Σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εισηγμένης Lavipharm A.E., σημειώθηκε σημαντική αύξηση των μικτών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, που έφθασαν τα 10,5 εκ. Euro, ενώ οι ίδιες πωλήσεις έφθασαν τα 13,1 εκ. Euro. Παρά το γενικότερο αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, η εταιρία αντέδρασε θετικά και συγκράτησε τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και τα έξοδα διάθεσης, ενώ τα κέρδη προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 2,3 εκ. Euro, κυρίως λόγω της αύξησης των αποσβέσεων και των χρηματοοικονομικών εξόδων. Το μικτό περιθώριο κέρδους των ιδίων πωλήσεων το α’ εξάμηνο 2003 έφθασε στο 51,6% από 47% που ήταν το περυσινό εξάμηνο. Η Lavipharm είναι ο μεγαλύτερος ολοκληρωμένος Ομιλος ανάπτυξης, παραγωγής, εισαγωγής, προώθησης και διανομής φαρμάκων και καλλυντικών στην Ελλάδα, με έντονη διεθνή δραστηριότητα. Το 2002 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Lavipharm ξεπέρασε τα 300 εκ. Euro.›

F.G. EUROPE AE

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η Διοίκηση της F.G. EUROPE AE (πρώην ESKIMO Α.Β.Ε.) που προέκυψε από την συγχώνευση με απορρόφηση της F.G. EUROPE Α.Ε. στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσης των επενδυτών και ειδικότερα λόγω της δημοσίευσης των Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30/6/2003, με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σημαντικό βήμα που σηματοδοτεί μια νέα πορεία για την F.G. Europe Α.Ε. αποτελούν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των συνοπτικών εξαμηνιαίων καταστάσεων που δημοσιεύονται σήμερα και οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών και των κερδών της εταιρίας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αυξήθηκε κατά 93,82%,φθάνοντας τα 90,4 εκατ. Euro σε σχέση με 46,6 εκατ. Euro το αντίστοιχο εξάμηνο του 2002, ποσό που αναλύεται σε 3,51 εκατ. Euro για την ESKIMO Α.Β.Ε και σε 43,13 εκατ. Euro για την F.G. EUROPE Α.Ε. Ακόμη δε και αν αφαιρεθεί ο κύκλος εργασιών των 16,4 εκατ. Euro για το διάστημα από 16.10.2002 έως 31.12.2002 της απορροφόμενης F.G. EUROPE Α.Ε., που περιλαμβάνεται στον παραπάνω κύκλο εργασιών, η εν λόγω αύξηση παραμένει σημαντικά υψηλή και ανέρχεται σε 58,66%. Τα κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τα 3 εκατ. Euro μέγεθος το οποίο είναι σημαντικό σε σχέση με τις μη συγκρίσιμες ζημίες της ESKIMO Α.Β.Ε. για την αντίστοιχη περίοδο του 2002. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 90,45 εκατ. Euro, σε σχέση με 46,89 εκατ. Euro για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2002, ποσό που αναλύεται σε 3,51 εκατ. Euro για την ESKIMO ΑΒΕ, σε 0,25 εκατ. Euro για τις θυγατρικές της και σε 43,13 εκατ. Euro για την F.G. EUROPE Α.Ε, παρουσιάζοντας μιαν αύξηση της τάξης του 92,89%! Τα ενοποιημένα κέρδη ανήλθαν σε 2,85 εκατ. Euro, έναντι μη συγκρίσιμων ζημιών για την αντίστοιχη περίοδο του 2002, επειδή αφορούσαν εξ ολοκλήρου την ESKIMO A.B.E. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε 5,66 εκατ. Euro για την μητρική εταιρία, ενώ σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκαν σε 5,51 εκατ. Euro. Ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων θεωρείται λίαν ικανοποιητικός. Η εξέλιξη της κερδοφορίας παρά την διενέργεια προβλέψεων που σχηματίστηκαν στην εν λόγω περίοδο και επιβάρυναν το αποτέλεσμα θεωρείται εξαιρετική. Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα του στρατηγικού ανασχεδια-σμού των δραστηριοτήτων από το νέο management του ομίλου και εγγυώνται τη θετική πορεία των μεγεθών και για το β εξάμηνο.›

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

H Διοίκηση της Fashion Box με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2003: «Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2003 ανήλθε σε 6.006,78 χιλ. Euro αυξημένος κατά 6,03% από την αντίστοιχη περίοδο του 2002 (5.665,02 χιλ. ευρώ). H σχετικά περιορισμένη αύξηση οφείλεται κυρίως στον περιορισμό ή και στη μη διενέργεια πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003 σε πελάτες οι οποίοι κατά την εκτίμηση της Εταιρείας παρουσιάζουν ή ενδέχεται να παρουσιάσουν οικονομικά προβλήματα στο άμεσο μέλλον. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση της παύσης της λειτουργία της Εταιρείας Connection A.E. λόγω οικονομικών προβλημάτων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να μην πραγματοποιήσει ένα σημαντικό μέρος των πωλήσεων της προς την θυγατρική εταιρεία της Connection, Ηνωμένες Πωλήσεις Α.Ε. αλλά αντιθέτως είχε και επιστροφές εμπορευμάτων από την εταιρεία αυτή, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο παραπάνω κύκλος εργασιών. Επιπλέον σημειώνεται, ότι το γενικότερα αρνητικό κλίμα στον κλάδο της λιανικής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003 είχε κι αυτό ως αποτέλεσμα να περιοριστεί περαιτέρω η αύξηση των πωλήσεων της Εταιρείας. Συγκεκριμένα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003 οι χονδρικές πωλήσεις της εταιρείας κυρίως λόγω του προβλήματος της Ηνωμένες Πωλήσεις Α.Ε. που αναφέρθηκε ανωτέρω παρουσίασαν μείωση 12%, ενώ οι πωλήσεις λιανικής παρουσίασαν αύξηση 72%. Το περιθώριο μικτού κέρδους από 46,87% το πρώτο εξάμηνο του 2002 μειώθηκε σε 41,88% την αντίστοιχη περίοδο του 2003. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το 2003 η Εταιρεία τελικά, σε συνάφεια με την πανευρωπαϊκή τιμολογιακή πολιτική του ομίλου REPLAY, προέβη σε μείωση των τιμών πώλησης των εμπορευμάτων της κατά 6% περίπου τόσο στην χονδρική όσο και στην λιανική ούτω ώστε λόγω και του Ευρώ να υπάρξει εξομάλυνση των τιμών στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Η προσαρμογή στη τιμολογιακή πολιτική τέθηκε σε εφαρμογή από τον Μάρτιο της τρέχουσας χρήσης. Το κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ - EBITDA) 907,69 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2002 μειώθηκαν σε 408,68 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2003. Δηλαδή τα ΚΠΦΤΑ - EBITDA παρουσίασαν μείωση τάξεως 55%. Ως εκ τούτου τα κέρδη προ φόρων για το πρώτο εξάμηνο του 2003, ανήλθαν σε 109,6 χιλ. Ευρώ περίπου μειωμένα κατά 82,85% από την αντίστοιχη περίοδο του 2002 (639,07 χιλ. Ευρώ), απόρροια των παραπάνω. Σε επίπεδο Ομίλου για την περίοδο 1/1 - 30/6/2003 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6.041,53 χιλ. Ευρώ, τα κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ - EBITDA) σε 336,32 χιλ.. Ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 25,54 χιλ. Ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω και κυρίως της απρόσμενης περιορισμένης αύξησης των πωλήσεων αλλά και του περιορισμού του περιθωρίου μικτού κέρδους η Διοίκησης της Εταιρείας εκτιμά ότι και κατά το κλείσιμο της τρέχουσας χρήσης θα υπάρξει σημαντική μεταβολή στα αποτελέσματα της Εταιρείας και κατά συνέπεια του ομίλου σε σχέση με αυτά που αναγράφονταν στο Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2002 ενόψει της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. Συγκεκριμένα το σύνολο των πωλήσεων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 12,9 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 14,6 που είχε προβλεφθεί, τα μικτά κέρδη θα ανέλθουν σε 5,5 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 7,1 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί, ενώ τα κέρδη προ φόρων θα ανέλθουν σε 0,13 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 1,6 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί. Η Εταιρεία εκτιμά ότι η μείωση αυτή των αποτελεσμάτων της είναι παροδική και οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, οι οποίοι δεν μπορούσαν ούτε να προβλεφθούν ούτε και να επηρεαστούν από την ίδια, και πιστεύει ότι με τις επενδύσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί η εικόνα των αποτελεσμάτων της για το 2004 θα είναι σαφώς βελτιωμένη.›

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A.E.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σημαντική αύξηση σημείωσε ο κύκλος εργασιών της εταιρίας Hitech Consultants A.E. για το πρώτο εξάμηνο του 2003. Έγκριση της απορρόφησης της SNT Α.Ε. από την Γ.Σ. των μετόχων. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της εταιρίας Hitech Consultants A.E. για το Α’ εξάμηνο του 2003 ξεπέρασε τα 2,49 εκατ. Ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά 46% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2002, που είχε διαμορφωθεί στα 1,707 εκατ. Ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων για το πρώτο εξάμηνο του 2003 διαμορφώθηκαν στις 446 χιλ. Ευρώ παραμένοντας στα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για την ίδια περίοδο ανήλθε σε 3,074 εκατ. Ευρώ και τα κέρδη προ φόρων μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 443 χιλ.Ευρώ. Η διοίκηση της εταιρίας προσδοκά αύξηση των κερδών προ φόρων για το υπόλοιπο της χρήσης καθώς αναμένεται -μεταξύ άλλων-να τιμολογηθούν έργα που έχει αναλάβει η εταιρία κατά το τρέχον έτος. Στα πλαίσια της διαδικασίας απορρόφησης της SNT A.E., στις 28 Αυγούστου 2003 συνεδρίασε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας και έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις: 1) ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "S.N.T. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (Απορροφώμενη) από την Εταιρία "ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (Απορροφώσα), 2) αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό του 1.794.918,72 Ευρώ καθώς και την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 0,59 Ευρώ σε 0,64 Ευρώ ανά μετοχή. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας εταιρίας με σημαντικό μέγεθος στο άκρως εξειδικευμένο τμήμα της αγοράς παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.›

ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΣΕΛΜΑΝ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Θετικό πρώτο εξάμηνο 2003 με αυξήσεις πωλήσεων και κερδών. Με βελτίωση των οικονομικών μεγεθών έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2003 για την μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. σε σχέση με αντίστοιχο περυσινό διάστημα και παρά την δυσμενή διεθνή οικονομική συγκυρία. Τα κέρδη προ φόρων τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρίας όσο και τα ενοποιημένα παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους για την μητρική εταιρεία, η μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έναντι τραπεζών και των λοιπών υποχρεώσεων όπως επίσης και η σημαντική μείωση των αποθεμάτων, σε συνδυασμό με την ικανοποιητική ρευστότητα και την καλή σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια. Αύξηση κερδών: Όπως προκύπτει από τις λογιστικές καταστάσεις του Α’ εξαμήνου: - Οι πωλήσεις της εισηγμένης στο Χ.Α. μητρικής εταιρίας, ανήλθαν στα 72.769 χιλ. Euro έναντι των 71.821 χιλ. Euro του περυσινού εξαμήνου και ήταν αυξημένες κατά 1,3%, ενώ τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν στα 9.588 χιλ. Euro από 8.664 χιλ. Euro παρουσιάζοντας αύξηση 10,67%, με το μικτό περιθώριο κέρδους να κινείται στο επίπεδο του 13,18% από 12,06%. - Θετικό ήταν επίσης το αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου αφού τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 556,4 χιλ. Euro έναντι των 244 χιλ. Euro του περυσινού πρώτου εξαμήνου με προοπτικές ακόμη μεγαλύτερης ανόδου το δεύτερο εξάμηνο, εφόσον δεν υπάρξει αναστροφή της αγοράς. - Σε ενοποιημένη βάση, με την συμμετοχή και της θυγατρικής ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ ΑΒΕΤΕ, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,5% και ανήλθαν στα 74,82 εκ. Euro από 72,97 εκ. Euro το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, τα μικτά αποτελέσματα βελτιώθηκαν κατά 9,3% και ανήλθαν στα 10,35 εκ. από 9,48 εκ. Euro ενώ τα κέρδη προ φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στα 590 χιλ. Euro από 88,5 χιλ. Euro πέρυσι. Σταθερός στόχος η ποιότητα με ανταγωνιστικότητα: Η διοίκηση της εταιρείας εντείνει την προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, μείωση του κόστους παραγωγής και, μέσω αυτών, την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά. Στην προσπάθεια αυτή η εταιρεία υλοποιεί επένδυση της τάξεως των 6,5 εκ. Euro για την κατασκευή μονάδος εμποτισμού χαρτιού μελαμίνης - φιλμ - το οποίο μέχρι τώρα εισάγεται στο σύνολό του από όλες τις βιομηχανίες του κλάδου. Η επένδυση αυτή, η οποία θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2004, θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών της εταιρείας σε φίλμ μελαμίνης και αναμένεται να μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής του τελικού προϊόντος, δηλαδή της επενδεδυμένης με μελαμίνη μοριοσανίδας.›

ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σημαντικότατη αύξηση παρουσιάστηκε στα εταιρικά κέρδη προ φόρων της ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ για το Α’ εξάμηνο του 2003 και παράλληλα αύξηση 84,22% στον αμιγή κύκλο εργασιών και 44% στον εταιρικό κύκλο εργασιών. Συγκεκριμένα τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,53 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 311,71 χιλ. ευρώ το 2002, ενώ ο αμιγής κύκλος εργασιών από έργα της εταιρίας ανήλθε σε 42,02 εκατ. ευρώ έναντι 22,81 εκατ. Ευρώ και ο συνολικός εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 59,60 εκατ. ευρώ έναντι 41,39 εκατ. Ευρώ. Σε ενοποιημένη βάση, αύξηση 25,53% παρουσίασε ο συνολικός κύκλος εργασιών, που ανήλθε σε 68,24 εκατ. ευρώ έναντι 54,36 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2002, ενώ τα κέρδη προ φόρων μετά την αφαίρεση της αναλογίας των μετόχων μειοψηφίας ανήλθαν σε 5,96 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,93 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εταιρίας, ο εταιρικός κύκλος εργασιών για το 2003 θα ανέλθει σε 120 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 10 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ σε ενοποιημένη βάση τα πιο πάνω μεγέθη αναμένεται να ανέλθουν σε 130 εκατ. ευρώ και 12 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το ανεκτέλεστο κατασκευαστικό υπόλοιπο της εταιρίας ανέρχεται σε 300 εκ. Ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται κατασκευαστικό αντικείμενο πάνω από 100 εκ ευρώ απο το πρόγραμμα ιδιωτικών επενδύσεων της ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ και που αναμένεται να εκτελεστεί στην προσεχή 5ετία (ακίνητα, ενέργεια, τουρισμός, κ.λ.π). Παράλληλα η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ανέλαβε το έργο κατασκευής οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας, προϋπολογισμού 10.700.000 ευρώ σε εγκαταστάσεις στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο έχει σχεδιασθεί, με βάση τις διεθνείς εμπειρίες και τη συνεργασία επίλεκτων Ελλήνων και ξένων ειδικών, ως φορέας της προβολής της Επιστημονικής και Τεχνολογικής παράδοσης για την «Προσέγγιση και Κατανόηση της Επιστήμης και Τεχνολογίας από όλους με χαρακτήρα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό. Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2003. Στο μεταξύ με γοργούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα αναβάθμισης του Καυτανζόγλειου Σταδίου Θεσ/νίκης για τους προκριματικούς αγώνες ποδοσφαίρου των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και την ολοκληρωμένη λειτουργία τους κατά την μετά-Ολυμπιακή περίοδο τα οποία πρόκειται να ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2004. Με σταθερούς ρυθμούς προχωρά και το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 200 εκ. Ευρώ της εταιρίας στην αξιοποίηση ακινήτων, με πολύ σημαντικά ακίνητα όπως η Πολιτεία Αλλατίνη, το ακίνητο της Ελαιουργικής, ο οικισμός Αη Γιάννη, ο οικισμός στο Διόνυσο Αττικής κ.λ.π, με χρονοδιάγραμμα συνολικής υλοποίησης μέχρι το 2008. Στα πρόσφατα ακίνητα της εταιρίας προστέθηκε το project του Military Club σε οικόπεδο 3.600 τμ στη Νέα Κηφισιά, με το οποίο συμφωνήθηκε επένδυση 5 εκατ. ευρώ για την ανέγερση συγκροτήματος 31 κατοικιών. Αυξήθηκε το σύνολο των εγκεκριμένων στον τομέα της παραγωγής ενέργειας έργων, καθώς έχουν ληφθεί εγκρίσεις από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για υλοποίηση αιολικών πάρκων 240 MW και υδροηλεκτρικών σταθμών περίπου 10 MW και αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης από το ΥΠΑΝ. Παράλληλα εντός του προσεχούς μήνα ολοκληρώνεται το εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών της θυγατρικής ΗΛΙΟΔΟΜΗ στη ΒΙΠΕ Κιλκίς. Στον ειδικό τουρισμό, η ΤΟΠΟΣ προχωρά την υλοποίηση του αγροτουριστικού της προγράμματος, ενώ ολοκληρώνεται η κατασκευή της ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ στη Λευκάδα πολυτελούς ξενοδοχείου 236 κλινών. Στο εξωτερικό η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ενίσχυσε την παρουσία της στη Βαλκανική αγορά, όπου εκτός από τις θυγατρικές ΤΕRΟΜ και Soced στη Ρουμανία, το υποκατάστημα στην Αλβανία, τις ΕXANDAS SOFIA και EXANDAS ISTANBUL, πρόσφατα ίδρυσε στα Σκόπια τη θυγατρική Vardar Construstion και εκτελεί το έργο βιολογικού καθαρισμού στο Κουμάνοβο.›

ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

02. 09. 2003

Γνωστοποίηση

Ανακοινώνεται ότι το Δ.Σ. της εταιρείας κατά την συνεδρίασή του, της 19/8/2003, ομόφωνα απεφάσισε και διόρισε ως επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας την κ. Ουρανία Μήτσιου με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η οποία θα εποπτεύεται από το ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Λύτρα Θεόδωρο, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.

FOLLI-FOLLIE Α.Β.Ε.Ε.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Παρά το ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, την εμφάνιση του ιού της άτυπης πνευμονίας (SARS) στην Ασία καθώς και την συνεχιζόμενη ενίσχυση του ευρώ έναντι των κυριοτέρων νομισμάτων, η εταιρία Folli Follie κατέγραψε θετικά αποτελέσματα σ’ όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες και η διοίκηση θεωρεί τις παρακάτω επιδόσεις άκρως ικανοποιητικές. Πιο συγκεκριμένα, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 70.5 εκ. Euro, έναντι 59.5 εκ. Euro καταγράφοντας αύξηση 18.5% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Σε επίπεδο καθαρών κερδών Προ Φόρων μετά από δικαιώματα μειοψηφίας, τα κέρδη ανήλθαν στα 26.72 εκ. Euro έναντι 14.56 εκ. Euro κατά το 2002 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 83%. Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, η Folli Follie ΑΒΕΕ παρουσίασε κύκλο εργασιών 18.18 εκ Euro παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8% έναντι 16.84 εκ. Euro του 2002 και καθαρά κέρδη προ φόρων στα 9.24 εκ. Euro έναντι 3.54 εκ. Euro για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας έτσι αύξηση κατά 261%. Θα πρέπει να σημειωθεί πως στα παραπάνω ενοποιημένα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά η συμμετοχή της εταιρίας κατά 25% στα ΚΑΕ, λόγω της πρόσφατης πραγματοποιηθείσας εξαγοράς. Η ενοποίηση των αποτελεσμάτων των ΚΑΕ έγινε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Όσον αφορά στα ενοποιημένα αποτελέσματα της Folli Follie, μη συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής των ΚΑΕ, αυτά έχουν ως εξής: ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 70.5 εκ. Euro, έναντι 59.5 εκ. Euro για το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση 18.5%. Σε επίπεδο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τα κέρδη ανήλθαν σε 23.9 εκ. Euro, έναντι 16.8 εκ. Euro σημειώνοντας αύξηση 42% από την περσινή περίοδο. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 20.03 εκ. ευρώ, έναντι 14.56 εκ. Euro το 2002, καταγράφοντας αύξηση 38%. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε στο 66% επί των πωλήσεων, έναντι 58% της περσινής περιόδου. Η γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων έχει ως εξής: Η Ασία κατέγραψε το 42% των πωλήσεων, η Ιαπωνία το 23%, η Ευρώπη το 15%, τα Duty Free το 12% και η Ελλάδα το 8%. Η εκτίμηση της διοίκησης της εταιρίας, δεδομένου των διεθνών αγορών που δείχνουν για πρώτη φορά σημάδια ανάκαμψης, και της καταναλωτικής κίνησης που καταγράφεται σαφώς αυξητική από τις προηγούμενες περιόδους, σε συνδυασμό με την πτωτική τάση του ευρώ έναντι των ισχυρών νομισμάτων, είναι άκρως αισιόδοξη και για τη συνέχεια των παραπάνω θετικότατων αποτελεσμάτων της Folli Follie στο υπόλοιπο του έτους.›

ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Ε.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΒΕΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης εταιρείας ΑΛΛΑΤΙΝΗ για το α’ εξάμηνο του 2003 αυξήθηκε σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο του 2002 κατά 13,6% και ανήλθε σε 15,970 εκατ. Ευρώ έναντι 14,053 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού. Τα καθαρά προ φόρων αποτελέσματα αυξήθηκαν σε σχέση με το περσινό εξάμηνο του 2002 κατά 90% και ανήλθαν σε 552,8 χιλ. Ευρώ έναντι 290 χιλ. ευρώ. ενώ τα μετά φόρων αποτελέσματα ανέρχονται σε 388 χιλ. ευρώ έναντι 290 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου α εξαμήνου μετά την επιβολή φόρων προηγούμενων χρήσεων. Ο φορολογικός έλεγχος της εισηγμένης ολοκληρώθηκε μέχρι το 2001 και επιβλήθηκαν επιπρόσθετοι φόροι 875 χιλ. Ευρώ τα οποία θα εμφανισθούν στα αποτελέσματα του εννιαμήνου. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται στην προσθήκη των βιολογικών και υγιεινών προϊόντων της FY.TRO. Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ΑΛΛΑΤΙΝΗ για το α’ εξάμηνο του 2003 αυξήθηκε σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο του 2002 κατά 19,1% και ανήλθε σε 23,229 εκατ. Ευρώ έναντι 19,503 εκατ. Ευρώ του αντίστοιχου περσινού. Τα καθαρά προ φόρων αποτελέσματα είναι θετικά κατά 7,189 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 325 χιλ. Ευρώ του αντίστοιχου περσινού. Στα ενοποιημένα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2003 συμπεριλαμβάνονται και έκτακτα αποτελέσματα από την πώληση του 50% του οικοπέδου καθώς και προβλέψεις και έσοδα για αποτίμηση της συμμετοχής μας στην εταιρεία ΥΙΟΙ ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Η αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών προήλθε από την αύξηση τόσο της βιομηχανικής αλλά και του εμπορικής δραστηριότητας, η οποία βελτίωσε και τα ενοποιημένα αποτελέσματα. Η αύξηση των χρηματοοικονομικών προέρχεται από την αύξηση του τραπεζικού δανεισμού για την εξαγορά των μετοχών της ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ, που δεν υπήρχε το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Η εταιρεία FY.TRO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. βρίσκεται σε διαδικασία απορρόφησης βάση του Ν.2166/93 από την ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. με ημερομηνία μετασχηματισμού της 30 Ιουνίου 2003. Η διαδικασίας ολοκλήρωσης της απορρόφησης προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι τα ετήσια αποτελέσματα προ φόρων της εισηγμένης για το 2003 θα είναι τουλάχιστο διπλάσια, ενώ τα μετά φόρων αποτελέσματα θα είναι οριακά θετικά λόγω των φόρων προηγούμενων χρήσεων, αλλά και του φόρου εισοδήματος. Τα ενοποιημένα ετήσια αποτελέσματα προ φόρων για το 2003 προβλέπεται να είναι θετικά, ενώ τα μετά φόρων αποτελέσματα θα είναι αισθητά χαμηλότερα λόγω αφενός της μερικής ολοκλήρωσης των φορολογικών ελέγχων των θυγατρικών και αφετέρου του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει. Όσο αφορά την αξιοποίηση του ακινήτου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατεδάφισης των μη διατηρητέων κτιρίων, σε αντικατάσταση των οποίων θα ανεγερθούν νέα κτίρια μετά την κατασκευή του υπογείου γκαράζ. Οι εργασίες εκσκαφής υπογείου γκαράζ θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου.›

IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS Α.Ε.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Με αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών της έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2003 η εταιρία IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS S.A., οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από τις 10/7/2003 στον κλάδο της Πληροφορικής. Όπως προκύπτει από τις λογιστικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε η Εταιρία, πραγματοποίησε το Α΄ εξάμηνο του 2003 κύκλο εργασιών 3.517.536,70 Euro έναντι 3.290.590,02 Euro την αντίστοιχη περίοδο του 2002, επιτυγχάνοντας αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 6,90%. Όσο αφορά τα κέρδη προ φόρων, η Εταιρία έκλεισε το Α΄ εξάμηνο του 2003 με κέρδη 1.571.107,10 Euro έναντι 1.418.546,84 Euro την αντίστοιχη περίοδο του 2002 επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 10,75%. Σύμφωνα με την ενοποιημένη κατάσταση που δημοσιοποίησε η Εταιρία, για πρώτη φορά φέτος, με την εταιρία ΣΥΝΑΨΙΣ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, στην οποία συμμετέχει κατά 45%, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α΄ εξάμηνο του 2003 ανήλθε σε 3.821.530,27 Euro και τα ενοποιημένα κέρδη σε 1.572.800,49 Euro.›

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σημαντική βελτίωση μεγεθών παρουσιάζει κατά Α' εξάμηνο 2003 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν. Καθοριστική ήταν η συμβολή της θυγατρικής ?Αργοναύτης Εταιρία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία? (πρώην ?Νήσος Νάξος Ναυτιλιακή?) στο τελικό αποτέλεσμα, δικαιώνοντας την επιλογή της διοίκησης της Καθημερινής στην τοποθέτηση μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων της από το ΧΑ στη ναυτιλία. Σημειώνεται ότι τα συνολικά καθαρά φορολογημένα κέρδη της ?Αργοναύτης Εταιρία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία? για την περίοδο 1/1/2003 - 30/06/2003 ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν το Α' εξάμηνο 2003 στα 4,5 εκατ. ευρώ έναντι 4,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση αυτή κατά το Α’ εξάμηνο 2003 οφείλεται στην υστέρηση των ανόργανων εσόδων-κερδών (πώληση οικοπέδου), σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Κατά 28,1% ενισχύθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 41 εκατ. ευρώ έναντι 32 εκατ. ευρώ κατά Α' εξάμηνο 2002. Σε ό,τι αφορά τη μητρική εταιρία ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 26,3%, και ανήλθε σε 25,3 εκατ. ευρώ έναντι 20 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη θετική εξέλιξη που είχαν τα έσοδα από την κυκλοφορία της εφημερίδας, τα διαφημιστικά έσοδα και τα έσοδα από εκτυπώσεις εντύπων τρίτων. Τα κέρδη της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 242 χιλιάδες ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο. Η μείωση των ανόργανων εσόδων-κερδών (πώληση οικοπέδου) και οι αυξημένες αποσβέσεις, ήταν οι βασικοί λόγοι της υστέρησης των κερδών σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο 2002. Πρέπει να σημειωθεί, ότι οι αποσβέσεις κατά το Α’ εξάμηνο 2003 ανήλθαν στα 3 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ του Α’ εξαμήνου 2002. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε, ότι σημαντική βελτίωση εμφανίζουν τα μικτά και τα καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης της εταιρείας κατά το Α' εξάμηνο 2003, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2002.›

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS Α.Ε.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Αύξηση πωλήσεων κατά 15,2% στα 65,72 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Χατζηιωάννου το πρώτο εξάμηνο του 2003 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στις πωλήσεις του εξαμήνου δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις της εταιρείας APPLE BOXER η οποία μεταβιβάστηκε στις αρχές του 2003, ενώ προσμετρούνται οι πωλήσεις της εταιρείας S & R GmbH η οποία ενοποιήθηκε για πρώτη φορά με αποτέλεσμα η συγκριτική αύξηση του κύκλου εργασιών να διαμορφώνεται στο 10,54%. Ποσοστό άνω του 50% των πωλήσεων διοχετεύτηκε στο εξωτερικό ικανοποιώντας και τις πλέον απαιτητικές αγορές. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο της έσω ένδυσης και λιανικής πώλησης ενδυμάτων και υποδημάτων. Τα κέρδη προ φόρων μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 6 εκατ. ευρώ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2002. Σημειώνεται ότι στο περσινό αποτέλεσμα περιλαμβάνονται κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ από την πώληση της συμμετοχής στην BLUE POINT και τα κέρδη περιόδου της APPLE BOXER, ενώ στο φετινό αποτέλεσμα περιλαμβάνεται κέρδος 0,9 εκατ .ευρώ από την πώληση της συμμετοχής της APPLE BOXER και τα κέρδη περιόδου της S & R GmbH. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το πραγματικό προ φόρων αποτέλεσμα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας είναι αυξημένο κατά 7,1%. Η βελτίωση των μεγεθών του ομίλου οφείλεται κυρίως στις επιδόσεις της παραγωγικής μονάδας της εταιρείας Vertical ABEE η οποία εμφάνισε αύξηση πωλήσεων κατά 28% στα 29 εκατ.ευρώ και κερδών κατά 150% στα 2,45 εκατ.ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες του ομίλου πραγματοποιούν τον κύριο όγκο των πωλήσεων τους το δεύτερο εξάμηνο εκάστου έτους, γεγονός που συνηγορεί στην περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών σε συνδυασμό βεβαίως με την ενίσχυση της ζήτησης σε Ελλάδα και εξωτερικό.›

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων και μείωση του δανεισμού του Ομίλου Μυτιληναίου, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003. Εντυπωσιακή αύξηση κερδών κατά 49,2 % πέτυχε η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε - μητρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - κατά το πρώτο εξάμηνο 2003, παρά την ελαφρά μείωση των πωλήσεών της κατά 9,0 %, η οποία οφείλεται κυρίως στην πτώση της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε κατά το πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 5,19 εκατ ευρώ από 3,48 εκατ ευρώ, ενώ οι πωλήσεις της εταιρείας περιορίστηκαν στα 75,85 εκατ ευρώ από 83,32 εκατ ευρώ το αντίστοιχο 6μηνο του 2002. Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε οφείλεται στην αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους από 10,6% σε 11,7%, στην συγκράτηση των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών και κυρίως στην σημαντική βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών. Σημαντικό στοιχείο του ισολογισμού της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε είναι η μείωση τόσο του μακροπρόθεσμου δανεισμού κατά 25,9 εκατ ευρώ, ή ποσοστό 23%, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου όσο και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 4,3 εκατ ευρώ ή ποσοστό 12%. Σε επίπεδο Ομίλου, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παρουσίασε αύξηση των κερδών προ φόρων που έφθασαν τα 14,12 εκατ ευρώ έναντι 13,63 εκατ, ευρώ η οποία οφείλεται στην συγκράτηση των δαπανών και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του Ομίλου. Ο ενοποιημένος τζίρος παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα των 142,16 εκατ ευρώ (2002: 143, 15 εκατ ευρώ), ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους παρέμεινε στο επίπεδο του 19,9%. Το περιθώριο κερδών προ φόρων του Ομίλου αυξήθηκε από 9,5% το 2002 σε 9,9% το 2003, ενώ αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του λειτουργικού περιθωρίου από 8,7% σε 11,6%. Σημαντικό στοιχείο του ενοποιημένου ισολογισμού του Ομίλου είναι η μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 27,06 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 24%, που αντιπροσωπεύει αντίστοιχη μείωση του δανεισμού του Ομίλου. Βελτιωμένα ήταν και τα αποτελέσματα της ΜΕΤΚΑ Α.Ε., κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΜΕΤΚΑ διαμορφώθηκε στα 69,89 εκατ ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,5 % σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2003. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων της εταιρείας, μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 15,1 %, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και διαμορφώθηκαν στα 11,93 εκατ ευρώ. Όσον αφορά για τη συνολική χρήση του 2003, η πρόβλεψη που διατύπωσε η Διοίκηση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. στη Γ.Σ. του Ιουνίου 2003 για κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων άνω των 30 εκ. Ευρώ, αναμένεται να υπερκεραστεί σημαντικά μετά και την ενοποίηση της ΕΛΒΟ Α.Β.Ε. η οποία προβλέπεται να επιτύχει και φέτος συνέχιση της βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της.›

ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Η ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ στη συνεχή της προσπάθεια να επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους των εισαγόμενων προϊόντων της από την αγορά της Κίνας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε σε μία κατ' αρχήν συμφωνία με τη βασική της προμηθεύτρια κινέζικη εταιρεία με την επωνυμία Goldwell International Limited για την εξαγορά σημαντικού μέρους του πάγιου μηχανολογικού εξοπλισμού της κατασκευής πάσης φύσεως τσαντών (αντιπροσωπεύει περίπου το 50% των πωλήσεων της ΠΡΟΜΟΤΑ), εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό μια μείωση κόστους παραγωγής της τάξεως του 20% καθιστώντας την Εταιρεία απόλυτα ανταγωνιστική σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το κόστος της ως άνω εξαγοράς αναμένεται να ανέρθει σε Ευρώ 5.500.000 Euro και να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.9.2003. Υπενθυμίζεται ότι η ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ με το από 23/4/2003 δελτίο τύπου της είχε ανακοινώσει την επαναμεταβίβαση των μετοχών της Goldwell International Limited κάνοντας χρήση του ειδικού όρου που υπήρχε στην αρχική συμφωνία εξαγοράς της κινέζικης εταιρείας ενώ ταυτόχρονα είχε εκφράσει και την επιθυμία της να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις όταν θα είχαν παρέλθει οι επιπτώσεις του προβλήματος που δημιούργησε ο ιός του SARS.›

PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία PAPERPACK – ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σύμφωνα με την Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση του Α' εξαμήνου 2003, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε μείωση της τάξης του 2,6%, διαμορφούμενος σε 10,4 εκ. ευρώ από 10,7 εκ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης. Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 90,6 χιλ. ευρώ σε σχέση με κέρδη της τάξης των 565,5 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2002. Η πορεία των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου κατά τη διάρκεια του Α' εξαμήνου 2003, επηρεάστηκε αρνητικά από τη μείωση των εξαγωγών κατά το Β' τρίμηνο 2003, λόγω της αναταραχής στις διεθνείς αγορές που επέφερε ο πόλεμος στο Ιράκ, ιδιαίτερα δε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και των γειτονικών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται εξαγωγικά η μητρική εταιρεία. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 1,65 εκ. ευρώ από 2,04 εκ. ευρώ στο Α' εξάμηνο του 2002 και η αντίστοιχη συμμετοχή τους στο σύνολο του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε σε 21% από 25%. Παράλληλα τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου επιβαρύνθηκαν και από τη σημαντική ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά τη διάρκεια της περιόδου. Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου είναι αναστρέψιμα, δεδομένης και της καλυτέρευσης του διεθνούς κλίματος που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό. Επιπρόσθετα, έχουν ληφθεί και όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιστάθμιση των συναλλαγματικών κινδύνων, καθώς και για την αποτελεσματική περικοπή των λειτουργικών εξόδων. Στην ανάκαμψη της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου αναμένεται να συμβάλει σημαντικά και η επένδυση σε νέα γραμμή παραγωγής που αναμένεται να υλοποιήσει η μητρική εταιρεία. Η εν λόγω επένδυση αφορά στην αγορά νέου υπερσύγχρονου εκτυπωτικού εξοπλισμού, ο οποίος θα κοστίσει περίπου 2 εκ. ευρώ και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Οκτώβριο του 2003. Η επένδυση θα χρηματοδοτηθεί από το Κοινοπρακτικό Δάνειο που σύναψε η εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2002.›

CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Με άνοδο πωλήσεων της τάξης του 12% έκλεισε το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους η μητρική, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2002, σύμφωνα με τις συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2003 ανήλθαν σε 60.579 χιλ. Ευρώ, έναντι 54.079 χιλ. Ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους και τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 379,6 χιλ. Ευρώ έναντι 335,8 χιλ. Ευρώ, αύξηση της τάξεως του 12,8%. Τα μικτά αποτελέσματα επίσης αυξήθηκαν κατά 24,1% και ανήλθαν στα 7.154 χιλ. Ευρώ από 5.763 χιλ. Ευρώ. Σε ενοποιημένη βάση τα καθαρά προ φόρων κέρδη, μειώθηκαν κατά το ήμισυ και διαμορφώθηκαν στα 378,8 χιλ. Ευρώ από 689 χιλ. Ευρώ πέρσι. Η μείωση αυτή οφείλεται στο ότι στο περσινό εξάμηνο υπήρχαν έσοδα από την πώληση του πλοίου της θυγατρικής AVIN OIL TRADER κατά 599,1 χιλ. Ευρώ. Αντίθετα ο κύκλος εργασιών, σε ενοποιημένη βάση, αυξήθηκε κατά 6,3 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,63% σε σχέση με το περσινό εξάμηνο.›

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.

02. 09. 2003

Γνωστοποίηση

Γνωστοποιείται από την εταιρία ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/06/2003 αποφάσισε ομόφωνα τη μεταφορά της έδρας της εταιρίας από την οδό Σκιάθου 147 Αθήνα, στην Παιανία Αττικής, 19ο. χλμ. Λεωφόρου Λαυρίου και τροποποίησε το άρθρο 2 του καταστατικού ως εξής: «¶ρθρο 2 - Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής, 19ο. χλμ. Λεωφόρου Λαυρίου. Δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρατήρια εις οιονδήποτε άλλον Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα.›

ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σημαντική αύξηση εμφανίζουν τα οικονομικά μεγέθη της ΔΙΕΚΑΤ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003, όπως και τα αντίστοιχα σε ενοποιημένο επίπεδο. Ειδικότερα, τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 2,410 εκατ. ευρώ έναντι 414 χιλ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2002, αύξηση 482%. Ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών εμφανίζει αύξηση 3,01%, αφού διαμορφώθηκε σε 51,883 εκατ. ευρώ έναντι 50,367 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου. Σε ότι αφορά τα μεγέθη της μητρικής, η εικόνα είναι επίσης θετική, αφού σημειώνεται αύξηση κερδών 29% και κύκλου εργασιών 12%. Ειδικότερα, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,686 εκατ. ευρώ έναντι 1,308 εκατ. ευρώ του 2002 και ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών σε 33,607 εκατ. ευρώ έναντι 30,032 του πρώτου εξαμήνου του 2002. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πολύ σημαντική αύξηση των κερδών σε ενοποιημένο επίπεδο οφείλεται στην βελτίωση της κερδοφορίας των θυγατρικών του εξωτερικού, αλλά κυρίως στα αποτελέσματα της νεοιδρυθείσας θυγατρικής ΔΙΕΚΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, η οποία κατέχει πτυχίο της νέας 6ης τάξης και αποτελεί τον φορέα της ΔΙΕΚΑΤ στο Δημόσιο τομέα, ενώ σημαντική είναι και η ενασχόληση της στον Ιδιωτικό.›

ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.

02. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΕΔΡΑΣΗ – Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Σημαντικά αυξημένα παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Εταιρειών ΕΔΡΑΣΗΣ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του περασμένου χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση της 30/6/03, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου έφθασε τα 52,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 14,7%, σε σχέση με τα 45,7 εκατ. ευρώ που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2002. Σημαντική αύξηση, κατά 31,2%, σημείωσαν και τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη, πριν από φόρους, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 2,1 εκατ. ευρώ, από 1,6 εκατ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. αυξήθηκε κατά 8,9%, φθάνοντας τα 40,7 εκατ. ευρώ, από 37,4 εκατ. το 2002, ενώ τα καθαρά, προ φόρων κέρδη της εταιρείας, κατά το πρώτο εξάμηνο μειώθηκαν, φθάνοντας το 1,74 εκατ. ευρώ, από 2,12 εκατ. το 2002, γεγονός που οφείλεται, κυρίως, σε αυξημένες αποσβέσεις κι έκτακτα αποτελέσματα. Υπενθυμίζεται ότι στον Όμιλο Εταιρειών ΕΔΡΑΣΗΣ, εκτός της εισηγμένης ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε., συμμετέχουν και οι εταιρείες EDRACO Α.Τ.Ε., EDRATEC Α.Ε.Β.Ε., ENVIPROSYSTEMS Α.Τ.Ε., ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. κι ΕΔΡΑΣΗ Λτδ., ενώ παράλληλα η μητρική ΕΔΡΑΣΗ συμμετέχει και στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών EDRAFOR S.A. και ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε.