Σταθεροποίηση σε κερδοφόρα πορεία, με αύξηση πωλήσεων σε κερδοφόρες κατηγορίες, βέλτιστη διαχείριση λειτουργικού κόστους, μείωση χρηματοοικονομικού κόστους και δανεισμού προτεραιοποιεί για το 2019 ο ελληνικός όμιλος Εύρηκα Ελλάς, ο οποίος βελτίωσε τις επιδόσεις του στην οικονομική χρήση 2018, αυξάνοντας τα μερίδιά του στις περισσότερες αγορές που δραστηριοποιείται.
Από την έντυπη έκδοση
Της Σοφίας Εμμανουήλ
[email protected]
Σταθεροποίηση σε κερδοφόρα πορεία, με αύξηση πωλήσεων σε κερδοφόρες κατηγορίες, βέλτιστη διαχείριση λειτουργικού κόστους, μείωση χρηματοοικονομικού κόστους και δανεισμού προτεραιοποιεί για το 2019 ο ελληνικός όμιλος Εύρηκα Ελλάς, ο οποίος βελτίωσε τις επιδόσεις του στην οικονομική χρήση 2018, αυξάνοντας τα μερίδιά του στις περισσότερες αγορές που δραστηριοποιείται.
H γνωστή εταιρεία απορρυπαντικών, η οποία έχει εδραιώσει τα μερίδιά της σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά, το 2018 εμφάνισε καθαρά κέρδη μετά από φόρους 462 χιλ. ευρώ από 796 χιλ. ευρώ το 2017, ενώ σε επίπεδο ομίλου η κερδοφορία ενισχύθηκε σε 1,016 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Στην εξεταζόμενη περίοδο η εταιρεία, που απασχόλησε 157 άτομα προσωπικό, εμφάνισε πωλήσεις 24,165 εκατ. ευρώ από 23,842 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, ενώ σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 51,282 εκατ. ευρώ από 48,174 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όπου επαναταξινομήθηκαν δαπάνες διάθεσης, οι οποίες στα πλαίσια του νέου ΔΠΧΑ 15 -Συμβόλαια με Πελάτες- διαμορφώνουν την τιμή πώλησης και εμφανίζονται ως μειωτικά των πωλήσεων. Για το 2018 τα ποσά ήταν για την εταιρεία 4,132 εκατ. ευρώ και για τον όμιλο 12,901 εκατ. ευρώ και τα αντίστοιχα ποσά για το 2017 ήταν για την εταιρεία 3,936 εκατ. ευρώ και για τον όμιλο 12,733 εκατ. ευρώ.
Η Εύρηκα πέτυχε βελτίωση του δείκτη ρευστότητας (1,43 από 1,06 για τον όμιλο και 1,30 από 0,72 για την εταιρεία αντίστοιχα) ως αποτέλεσμα αναχρηματοδότησης υπάρχοντος δανεισμού με σύναψη ομολογιακού δανείου. Μάλιστα σχετικό θέμα κλήθηκε να εγκρίνει η πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 25 Ιουνίου 2019. Σημειώνεται ότι ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου το 2018 διαμορφώθηκε σε 2,863 εκατ. ευρώ από 3,864 εκατ. ευρώ το 2017 και ο βραχυπρόθεσμος σε 8,309 εκατ. ευρώ από 13,551 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν σε 26,981 εκατ. ευρώ από 30,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με ίδια κεφάλαια στα 17,734 εκατ. ευρώ από 16,864 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Νέες διαδικασίες
Αξιοποιώντας εμπειρίες του παρελθόντος έχει θεσπίσει και εφαρμόσει αυστηρότερες διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Στόχος είναι οι πωλήσεις να γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων, ώστε η πελατειακή βάση να διέπεται από αξιοπιστία. Πέρα από την ενίσχυση του ελέγχου η εταιρεία έχει εντάξει το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό μέρος των απαιτήσεων σε πρόγραμμα ασφάλισης πιστώσεων. Σημειώνεται επίσης ότι ο όμιλος -που διαθέτει εργοστασιακή μονάδα 22.500 τ.μ. στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου και υποκατάστημα & γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ παράγει, εμπορεύεται και εξάγει τα εμπορικά σήματα Εύρηκα, Topine, Τικ Τακ, Famoso, κ.ά.- από τον Νοέμβριο του 2017 έχει συνάψει εξωτερική συνεργασία για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης και διανομής στην περιοχή της Αττικής, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του στη Ν. Ελλάδα, ενώ η κάλυψη των αναγκών των πελατών στη Βόρεια Ελλάδα καλύπτεται μέσω της κεντρικής αποθήκης στον Βόλο.
Πολιτική πληρωμών
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, η Εύρηκα Ελλάς έχει αυξήσει τον μέσο χρόνο είσπραξης απαιτήσεων σε 77,91 ημέρες από 43,38 έναν χρόνο πριν (σε επίπεδο εταιρείας, διότι σε επίπεδο ομίλου παραμένουν οι 91 ημέρες), ενώ έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό οι ημέρες πίστωσης από προμηθευτές (210,05 από 413,59 για τον όμιλο και 205,41 από 317,65 αντίστοιχα), ως αποτέλεσμα αλλαγής της πολιτικής πληρωμών, όπως επισημαίνει η διοίκηση της εταιρείας.